你好,按照租賃合同繳納
你好,老師,我是建筑公司,簽訂了一個(gè)機(jī)械租賃合同,但是我不是自有固定資產(chǎn)去租賃,而是,我租別人的,再租給甲方?,F(xiàn)在我需要給甲方開發(fā)票,我開工程服務(wù)費(fèi)3個(gè)點(diǎn)的可以嗎?
老師您好!請問,印花稅是看合同還是看業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)?比如我公司簽訂了一份設(shè)備租賃合同,但實(shí)際業(yè)務(wù)是對方提供了設(shè)備也配備了操作人員,對方開的發(fā)票是建筑服務(wù)發(fā)票。
請問老師,我公司是建筑勞務(wù)公司,我們有機(jī)械外租業(yè)務(wù),然后有個(gè)工程,我們提供了機(jī)械及人工,那這個(gè)合同我們應(yīng)該簽勞務(wù)合同還是機(jī)械租賃合同,目前發(fā)票已經(jīng)開了80%的機(jī)械租賃,甲方代發(fā)人工工資25%.還有部分工程款未結(jié)算。
老師請問:1、設(shè)備租賃公司租賃設(shè)備并配備了操作人員是否需要辦理經(jīng)證到工程所在地預(yù)繳增值稅?2、甲方建筑企業(yè)支付給設(shè)備出租方的款項(xiàng),甲方能否作為施工方支付的分包款扣減預(yù)繳稅款(甲方取得出租方開具的建筑服務(wù)*沒備租賃的發(fā)票)?3、假如合同約定設(shè)備油料由甲方提供,出租方能否按甲供工程選擇簡易計(jì)稅呢?
老師,我公司簽訂的租賃合同,實(shí)際上提供的是建筑服務(wù),也就是說提供機(jī)械和操作人員,該合同繳納印花稅,是否可以按照建設(shè)工程服務(wù)合同繳納
老師,比如我們六月份有一個(gè)員工,工資是7500,那么他的個(gè)人所得稅,怎么計(jì)算的呢?是多少錢?
【中國農(nóng)業(yè)銀行】尊敬的左金鑫,您尾號為4879的賬戶與四川新網(wǎng)銀行股份有限公司完成代收簽約/修改交易(持牌機(jī)構(gòu)還款),單筆扣款限額為1000000.00元,周期扣款限額為1000000.00元,合約到期日為2035年07月13日。業(yè)務(wù)編碼:2730413119。您可前往我行營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)或通過掌上銀行-代收管理模塊查詢、修改或解除合約。如有異議請咨詢95599。退訂回復(fù)TDDS#業(yè)務(wù)編碼。
可修復(fù)產(chǎn)品和不可修復(fù)產(chǎn)品,都用廢品損失科目過度,最終結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,為什么可修復(fù)產(chǎn)品計(jì)入產(chǎn)品成本,不可修復(fù)產(chǎn)品不計(jì)入產(chǎn)品成本,
老師,一般納稅個(gè)體工商戶經(jīng)營所得二季度報(bào)稅,系統(tǒng)自動是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費(fèi)用是填1-2季度累計(jì)總數(shù),還是單獨(dú)填二季度的數(shù)?
老師,個(gè)人5月去稅局代開勞務(wù)發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個(gè)稅,但是公司一直還沒有支付勞務(wù)費(fèi)給個(gè)人,個(gè)稅申報(bào)是收到代開的當(dāng)月申報(bào),還是支付費(fèi)用之后再申報(bào)個(gè)稅呢 如果公司分幾個(gè)月支付,那要怎樣申報(bào)呢,
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費(fèi)計(jì)提的是10000,實(shí)際上是15000,因?yàn)槲覀円恢睕]有付款,對方也沒有給開票,今年5月才付的款,票也是今年五月才開的,現(xiàn)在賬怎么調(diào)整呢,
小規(guī)模納稅人,未加入工會,沒月稅務(wù)系統(tǒng)上必須繳納工會經(jīng)費(fèi)嗎
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認(rèn)收入確認(rèn)了增值稅,季度末銷售額未達(dá)到30萬,此增值稅減免,已確認(rèn)的增值稅做什么會計(jì)分錄轉(zhuǎn)出呢
不懂這個(gè)題。選項(xiàng)C和選,選項(xiàng)D
本來需要交企業(yè)所得稅,因?yàn)闇p以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬