你好,按照租賃合同繳納的。
老師您好!請問,印花稅是看合同還是看業(yè)務(wù)實質(zhì)?比如我公司簽訂了一份設(shè)備租賃合同,但實際業(yè)務(wù)是對方提供了設(shè)備也配備了操作人員,對方開的發(fā)票是建筑服務(wù)發(fā)票。
老師,我公司簽訂的租賃合同,實際上提供的是建筑服務(wù),也就是說提供機械和操作人員,該合同繳納印花稅,是否可以按照建設(shè)工程服務(wù)合同繳納
公司簽了一個帶設(shè)備操作者的機械租賃合同,開票是開的9%的建筑服務(wù)下面的租賃費。繳印花稅應(yīng)該算作租賃合同還是算作建筑工程合同
公司簽訂了勞務(wù)及設(shè)備租賃合同,屬于帶設(shè)備的提供勞務(wù)服務(wù),合同里面沒有區(qū)分勞務(wù)和租賃分別涉及到的金額。開票時公司開具的是建筑服務(wù)9%,這樣的合同繳納印花稅應(yīng)該算作技術(shù)服務(wù),還是算作建設(shè)工程,還是算作租賃合同。
公司簽訂了勞務(wù)及設(shè)備租賃合同,屬于帶設(shè)備的提供勞務(wù)服務(wù),合同里面沒有區(qū)分勞務(wù)和租賃分別涉及到的金額。開票時公司開具的是建筑服務(wù)9%,這樣的合同繳納印花稅時應(yīng)該算作技術(shù)服務(wù),還是算作建設(shè)工程,還是算作租賃合同?
老師,我想問一下有一家公司已付款未開票36000,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這家公司已經(jīng)注銷,我在工商年報平臺查詢注銷的截圖,還跟對方要了清稅證明這兩個做附件,把賬調(diào)為借方主營業(yè)務(wù)成本,貸方應(yīng)付賬款,之前是借應(yīng)付賬款貸銀行存款,匯算清繳時要調(diào)增繳稅嗎?
老師你好,我公司注冊地在一個市,然后項目又在一個市,那我開發(fā)票之前要先辦理外經(jīng)證嗎,怎么操作,還有個人薪金申報那些是不是也不一樣
電子稅務(wù)局開發(fā)票,提示第一行商品簡稱不合法,合法值為:,信息系統(tǒng)服務(wù),請檢查! 但我們這么多年開發(fā)票都是信息技術(shù)服務(wù)*技術(shù)服務(wù)費,這該怎么呢老師
老師,包裝產(chǎn)品用的塑料袋金額很小300元,計入什么會計科目?
老師,請問關(guān)于法人信息變更怎么在稅務(wù)系統(tǒng)中操作
第4問 答案是恰當(dāng) 這個對應(yīng)的增加強調(diào)事項段的哪一條
請問有經(jīng)驗的老師,不是代理公司的會計,一個會計能同時報兩家公司的稅嗎?合規(guī)嗎?謝謝!
老師,為什么我的資產(chǎn)負(fù)債表里應(yīng)交稅費一欄出現(xiàn)負(fù)數(shù)呀?圖片上24年沒有計提費用!25年怎么做賬務(wù)
請問專票當(dāng)月抵扣的夠了,只做費用入賬下月抵扣可以嗎?怎么做賬?
國內(nèi)公司為泰國公司提供出口檢測服務(wù),開票稅率 是0還是6%,國內(nèi)公司負(fù)責(zé)檢測,出口到泰國,開票稅率為0需具備什么資料,沒有銷售貨物一樣可以出口開票稅率為0,報稅可以退稅6%吧