你好,這個(gè) 你想簡單一點(diǎn),可以借管理費(fèi)用-辦公費(fèi),貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
老師您好,我有一個(gè)問題:去年有一張專票已經(jīng)認(rèn)證抵扣并報(bào)稅了,但是今年發(fā)現(xiàn)去年那張發(fā)票做賬分錄做錯(cuò)了,應(yīng)該是借:管理費(fèi)用應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額貸:應(yīng)付賬款可是我寫成借:管理費(fèi)用貸:銀行存款忘記寫進(jìn)項(xiàng)稅了,這個(gè)該怎么調(diào)整?
供應(yīng)商去年給我們開的專票,今年年初說開錯(cuò)了紅沖后重新開的,報(bào)稅把去年那張發(fā)票放入進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了,對應(yīng)的會計(jì)分錄這么寫對嗎? 1,去年收到發(fā)票 借:原材料, 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 貸:應(yīng)付賬款 2,今年收到紅沖發(fā)票 借:原材料(紅字) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))(紅字) 貸:應(yīng)付賬款(紅字) 3,收到正確發(fā)票 借:原材料, 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 貸:應(yīng)付賬款 4,同時(shí)做 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額
老師問下,去年有筆計(jì)入管理費(fèi)用-擔(dān)保費(fèi) 進(jìn)項(xiàng)稅額1630.今年我做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,借:管理費(fèi)用-擔(dān)保費(fèi)1630 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)該增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 1630 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 1630 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出增值稅 1630 這個(gè)分錄做了,1630還要做什么分錄 也就是要多交1630增值稅,本來12月交增值稅36000+轉(zhuǎn)出1630=37630 37630在交附加稅。其他
老師您好,去年購入員工宿舍用洗衣機(jī)開的專票,當(dāng)時(shí)賬務(wù)處理為:借:管理費(fèi)用~福利費(fèi) 100 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額13 貸:應(yīng)付賬款113 今年認(rèn)證了這張專票并做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,賬務(wù)處理為:借:以前年度損益調(diào)整13 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出13 請問這樣處理對嗎?進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出會一直掛在那兒。
去年收到一張發(fā)票,會計(jì)分錄是借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸:應(yīng)付賬款 今年發(fā)票要紅沖 相關(guān)分錄怎么做
1.舊車改造,客戶找我們幫忙找其他人維修發(fā)生的維修費(fèi)要放入什么費(fèi)用,后面這筆費(fèi)用會用技術(shù)服務(wù)費(fèi)的方式給客戶收回來,那我們現(xiàn)在發(fā)生的維修費(fèi)只能放入什么費(fèi)用?2.為了宣傳拍照對我們的產(chǎn)品,設(shè)備車進(jìn)行噴漆發(fā)生的維修費(fèi)放入什么費(fèi)用,1和2這兩點(diǎn)對方的開票名稱都是維修費(fèi)
老師,我想問一下,去年員工報(bào)銷的在網(wǎng)上買的東西,發(fā)票顯示1000。我也按照1千給他報(bào)銷了,為什么我后面在核查發(fā)票的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)那家店在今年年初把1千的發(fā)票給紅沖了,負(fù)數(shù)票備注欄寫的退貨折讓紅票,然后又重開了一張發(fā)票,發(fā)票金額只有139元。這是為什么?我報(bào)銷給員工1千元,是否不對?
老師,請問下,對方公司打到我個(gè)人卡上勞務(wù)費(fèi),對我有什么影響嗎,要交多少個(gè)稅
請教下,我們租賃的房租,我每個(gè)月按金額暫估進(jìn)去,但是半年度審計(jì)調(diào)整了使用權(quán)資產(chǎn),然后做了費(fèi)用攤銷,會不會跟我之前有點(diǎn)重呢,需要調(diào)整我之前暫估的嗎。使用權(quán)資產(chǎn)有點(diǎn)蒙,是不是需要一次性把兩年的房租計(jì)入使用權(quán),然后按月攤銷。但是這個(gè)攤銷跟我之前暫估沒有使用新租賃準(zhǔn)則時(shí)計(jì)入費(fèi)用一樣嗎
請問個(gè)體戶查賬征收,小規(guī)模,同小規(guī)模公司做賬是一樣的嗎?
老師好,出口退稅申請材料紙質(zhì)的,規(guī)定保存幾年可以銷毀
報(bào)環(huán)保稅按上報(bào)值還是修正值報(bào)稅呢
公司注銷流程怎么做?
個(gè)人期初余額在借方100萬什么意思
購買理財(cái)產(chǎn)品,如何入賬?
跨年度了,也用管理費(fèi)用這個(gè)科目嗎?
您寫這個(gè)是藍(lán)字分錄嗎?
你好,是的,是藍(lán)字。 如果你想做標(biāo)準(zhǔn)的話是要用以前年度損益調(diào)整
噢噢好的謝謝老師
你好,不用客氣的了。