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老師問下,去年有筆計入管理費用-擔保費 進項稅額1630.今年我做了進項稅額轉(zhuǎn)出,借:管理費用-擔保費1630 貸:應交稅費-應該增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 1630 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 1630 貸:應交稅費-轉(zhuǎn)出增值稅 1630 這個分錄做了,1630還要做什么分錄 也就是要多交1630增值稅,本來12月交增值稅36000+轉(zhuǎn)出1630=37630 37630在交附加稅。其他

2023-12-29 19:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-12-29 19:34

您好,全部結(jié)轉(zhuǎn)到 應交稅費-未交增值稅 因為交增值稅時 借:應交稅費-應交增值稅 37630 貸:銀行 37630

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快賬用戶3484 追問 2023-12-29 19:35

這個結(jié)轉(zhuǎn)也做了。1630這筆管理費用,可以直接抵今年里嗎?

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齊紅老師 解答 2023-12-29 19:38

您好,悄悄做在2023年算了,不要寫任何關(guān)于2022年發(fā)票的字眼,就1630元影響不了利潤表多少

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快賬用戶3484 追問 2023-12-29 19:41

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-12-29 19:42

?親愛的,您太客氣了,祝您生活愉快! ?希望以上回復能幫助您, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~

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您好,全部結(jié)轉(zhuǎn)到 應交稅費-未交增值稅 因為交增值稅時 借:應交稅費-應交增值稅 37630 貸:銀行 37630
2023-12-29
后面不需要什么分錄了的
2022-12-20
可以的,可以這么做的。
2022-11-02
你好,對的,是這么做的。
2021-07-26
你好,應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出),發(fā)生的時候計入貸方,結(jié)轉(zhuǎn)的時候計入借方,這樣兩個分錄之后,應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)余額已經(jīng)結(jié)平了啊?
2022-12-19
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