你好,是的,你開普通發(fā)票就可以了。
那如果我公司是一般納稅人,我們是銷售方,銷售產(chǎn)品出去,給對(duì)方客戶開具增值稅專用發(fā)票與普通發(fā)票都可以是嗎?如果對(duì)方客戶是小規(guī)模納稅人,只能給他開具增值稅普通發(fā)票,如果對(duì)方是一般納稅人,要給對(duì)方開具增值稅專用發(fā)票是嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,一般納稅人能給對(duì)方開普票嗎?客戶是小規(guī)模,要求要普票
老師,請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,一般納稅人給小規(guī)模納稅人開票是不是只能開普通發(fā)票給小規(guī)模納稅人?還是也能開專票給小規(guī)模?
老師你好 我公司是一般納稅人 對(duì)方是小規(guī)模納稅人 是不是我只能開普票給他 不能開專票給他?
老師你好 我公司是一般納稅人 對(duì)方是小規(guī)模納稅人 是不是我只能開普票給他 不能開專票給他?
老師,我電子稅務(wù)局提示我收到紅字發(fā)票怎么處理?
老師,公司物業(yè)費(fèi)和房費(fèi)一起交的,開票進(jìn)來(lái)只寫的物業(yè)費(fèi),可以不,
個(gè)稅申報(bào)的時(shí)候,員工今年6月入職,之前沒(méi)有工作,這個(gè)累計(jì)扣除應(yīng)該是3萬(wàn),現(xiàn)在累計(jì)扣除顯示5000元,這個(gè)怎么操作能扣除3萬(wàn)呢?
租賃的設(shè)備怎么做分錄?
老師!公戶銀行賬戶結(jié)息10元錢,怎么做會(huì)計(jì)分錄?
我司2024年匯算清繳時(shí)有一筆費(fèi)用發(fā)票是2024年的,2025年3月已經(jīng)支付費(fèi)用報(bào)銷,匯算清繳時(shí)做了納稅調(diào)減,24年財(cái)務(wù)報(bào)表未分配利潤(rùn)也做了調(diào)整?,F(xiàn)在我申報(bào)第二季度所得稅時(shí)發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表期初數(shù)對(duì)不上,期初數(shù)是匯算清繳調(diào)整后的,我的賬務(wù)軟件上的報(bào)表是調(diào)整前的,不一致,該如何處理?
我請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,就是他這個(gè)銷貨退回,然后主營(yíng)業(yè)務(wù)收入那個(gè)50萬(wàn),為什么不需要編制那個(gè)所得稅費(fèi)用的分錄?按理來(lái)說(shuō),他產(chǎn)生了10萬(wàn)的利潤(rùn),是不是應(yīng)該要做一個(gè)會(huì)計(jì)分錄的?
老師 25年6月結(jié)賬了 發(fā)現(xiàn) 資產(chǎn)負(fù)債表的 未分配利潤(rùn)期末-未分配利潤(rùn)的期初≠利潤(rùn)表的累計(jì)凈利潤(rùn),5月底交接的時(shí)候還能對(duì)上 這是為啥呢,這樣財(cái)務(wù)報(bào)表輸入電子稅務(wù)局里面行嗎?
老師,您好,24年企業(yè)所得稅年報(bào)匯算清繳時(shí)產(chǎn)生退稅1722.77元,款已到賬戶,怎么做賬務(wù)處理
我請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,就是他這個(gè)銷貨退回,然后主營(yíng)業(yè)務(wù)收入那個(gè)50萬(wàn),為什么不需要編制那個(gè)所得稅費(fèi)用的分錄?
要是開了專票會(huì)有什么后果,
你好,沒(méi)什么特殊后果,只是對(duì)方也不能抵扣而已。
開專票會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎
你好,不會(huì)的。銷售方正常入賬交稅。