同學(xué)你好,我們本來就應(yīng)該交就不能退了
老師您好,我們是一家外商獨資企業(yè),之前結(jié)匯付了一筆服務(wù)費,正常結(jié)匯需要給我方的銀行對方提供合同+發(fā)票的,但是對方公司A的發(fā)票因為當?shù)囟悇?wù)局稽查,一直開不出來,但是對方的關(guān)聯(lián)公司B能開出發(fā)票(業(yè)務(wù)性質(zhì)都是一樣的,只是B公司的所在地不一樣)?,F(xiàn)在銀行的建議是:我方、A公司和B公司簽三方協(xié)議,證明A/B是關(guān)聯(lián)公司,然后業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)由B公司處理并開票,因為銀行說這個資金不能從A回流給我們,否則會有虛構(gòu)合同騙取外匯的嫌疑。請問銀行的建議可行嗎?會不會有三流不一致的風(fēng)險?
老師,請問,我公司是銷售安裝空調(diào)的一般納稅人,有一個合同本來是a公司跟對方b簽訂的,但是由于其他原因,就找我公司簽,然后a公司那邊就銷售安裝空調(diào)給b,開票收款就找我公司去弄,現(xiàn)在我公司收到款了,轉(zhuǎn)錢給a公司,那a公司就開票給我公司,然后我收到a公司的開的安裝服務(wù)費的發(fā)票,發(fā)票備注哪里:寫著b的項目名稱跟地址,我再想,a跟b都沒有關(guān)系,他這樣開票我能收嗎?有關(guān)系的是我公司跟a吧,
(一)2014年5月1日A公司委托B公司銷售商品500件,商品已發(fā)出,每件成本為240元,A公司約定B公司按每件300元對外銷貨,A公司按售價的15%向B公司支付手續(xù)費。至5月25日B公司全部對外銷售完,開出的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為150000元,增值稅額為25500元,款項已收存銀行。5月26日A公司收到B公司開具的代銷清單時,同時向B公司開具了一張相同金額的增值稅專用發(fā)票,5月28日B公司與A公司結(jié)清相關(guān)款項。假定A公司發(fā)出商品時納稅義務(wù)尚未發(fā)生,不考慮其他因素。要求:做出A、B公司的相關(guān)會計處理(12分)
老師,請問個問題,我們是一般納稅人,銷售行業(yè)是A公司,在2021年給對方(B公司)開具增值稅發(fā)票,全額交稅,因我A公司至今增值稅未繳納,逾期有罰款。對方B公司因當?shù)囟悇?wù)查到我們A公司的開具銷售發(fā)票,未交增值稅,現(xiàn)顯示我A公司屬于風(fēng)險納稅人,要求對B方公司進行稅務(wù)全額轉(zhuǎn)出,那么對方B公司轉(zhuǎn)出后,我們A公司繳納的稅額,還能退嗎?
資料二:甲咨詢服務(wù)公司現(xiàn)為小規(guī)模納稅人,2018年底,經(jīng)測算2019年應(yīng)稅銷售額將達到689萬元(含增值稅),而若登記為一般納稅人,還需滿足會計核算健全,能準確提供稅務(wù)資料,經(jīng)測算則可抵扣進項稅額為22萬元。經(jīng)納稅籌劃研究提出兩個方案:方案一:甲咨詢服務(wù)公司,隨應(yīng)稅銷售額的增加,依法登記為一般納稅人,適用增值稅率6%。方案二:在2018年底對公司實施分拆,將甲公司分拆為A公司和B公司,投資人未變。預(yù)計2019年應(yīng)稅銷售額的206.7萬元由A公司提供、482.3萬元由B公司提供。要求:回答下列問題。1.方案一:登記為一般納稅人,則預(yù)計2019年甲公司應(yīng)交增值稅為( )萬元。A.17 B.39 C.18 D.20.072.方案一:在2018年底對公司實施分拆,將甲公司分拆為A公司和B公司,則預(yù)計2019年合計應(yīng)交增值稅為( )萬元。A.17 B.14.05 C.6.02 D.20.073
老師,勞務(wù)人員借公司的錢,后期分期從勞務(wù)費中扣除,哪勞務(wù)費開票金額是扣除前的還是扣除后的金額?
以前付海運費沒有發(fā)票,導(dǎo)致現(xiàn)在預(yù)收賬款很高怎么調(diào)賬,老板不想變成收入
請問老師,我們公司去年員工報的工傷,今年社保基金款打到公司公賬了,怎么做?去年員工醫(yī)藥費老板私人付了
廠家給的返利只能充成本嗎?
老師你好,小規(guī)模納稅人,開出銷售發(fā)票時做,借:銀存,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交增值稅。30萬之內(nèi)增值稅減免,做,借:應(yīng)交增值稅,貸:營業(yè)外收入。你看對嗎
老師匯算清繳時,涉及限額扣除成本費用項目,剛好這些成本費用項目里有些匯算清繳前,未取得發(fā)票。那限額扣除時已經(jīng)調(diào)增的金額,和無票支出部分在其他行調(diào)增部分,會重復(fù)調(diào)增納稅嗎?老師,我這里有點懵
其他應(yīng)交款這個科目,可以用來核算社保費嗎?具體怎么核算?
請問,12月份開的專票,說是超過3個月了,現(xiàn)在要讓我們沖紅再重開。什么都不變,這是基于什么考慮呀?謝謝
公司購買黃金送客戶,可以公司不代扣代繳個人所得稅,客戶自行申報可以嗎
老師,匯算清繳這折舊表資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)填什么數(shù)?資產(chǎn)原值嗎?
那無論對方是不是進項轉(zhuǎn)出都是不能退的,對吧?
是的。如果我們交了,他應(yīng)就可以抵扣了。
那就不用進項稅額轉(zhuǎn)出了對吧?
是的,如果我們交了,對方就可以給稅局說我們交過了,他應(yīng)就可以正常抵扣了。
嗯嗯,好,謝謝
好的,祝工作順利!親