借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅500 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅500
增值稅一般納稅人。本月銷項(xiàng)稅額貸方1000 進(jìn)項(xiàng)稅額借方1200 打算交500的稅, 認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)稅額500 怎么做分錄
1.怎么在電子稅務(wù)局導(dǎo)出開的全電發(fā)票?? 2.增值稅一般納稅人。本月銷項(xiàng)稅額貸方1000 進(jìn)項(xiàng)稅額借方1200 打算交800的稅, 認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)稅額200怎么做分錄
老師當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,假如進(jìn)項(xiàng)1000,銷項(xiàng)500,當(dāng)月是不是我要結(jié)轉(zhuǎn)借:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/銷項(xiàng)稅額500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅額500 然后進(jìn)項(xiàng)稅額余額500,和增值稅納稅申報(bào)表上期末留抵稅額一致
老師假如本月進(jìn)項(xiàng)稅額1000大于銷項(xiàng)稅額500,多出留抵稅額500.當(dāng)月清零的話,就借應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額500貸應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅額500
一般納稅人,銷項(xiàng)稅額2000.進(jìn)項(xiàng)稅額3000.如何做分錄,借應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額,貸 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,多出來的1000的進(jìn)項(xiàng)稅如何做分錄呢
請(qǐng)問一下,一般納稅人,現(xiàn)在享受小微企業(yè)待遇,利潤(rùn)已達(dá)297萬,如何讓稅務(wù)老師打消對(duì)本期業(yè)利潤(rùn)的懷疑,我該如何去解釋
老師你好,我想問一下為什么半年使用貸款600萬元額度,計(jì)算承諾費(fèi)要減600*50%,
(1)這個(gè)第17小題是不是答案錯(cuò)了,員工行權(quán)時(shí)不確認(rèn)股本嗎? (2)這個(gè)15小題“無償贈(zèng)與”也屬于股份支付嗎?不是要換取相應(yīng)的服務(wù)嗎?
老師報(bào)表怎樣重分類,謝謝
老師每年的一套賬完成之后,都需要一起配帶哪些表
老師,老板投資款需要繳納印花稅,怎么做會(huì)計(jì)分錄呢? 收到投資款時(shí): 借:銀行存款 貸:實(shí)收資本 同時(shí)計(jì)提繳納印花稅嗎? 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) 貸:銀行存款 是這樣嗎?
河北省規(guī)上企業(yè)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
在《收入》章節(jié)科目上,預(yù)計(jì)負(fù)債和合同負(fù)債有什么不同?怎么用這兩個(gè)科目的呀?
扣了社保實(shí)發(fā)工資4879,還要交個(gè)人所得稅嗎
老師,我司2021年前注冊(cè)資本5000萬,實(shí)收資本也是5000萬,2016年向銀行貸款1個(gè)億,2021年7月實(shí)收資本由5000增加到8000萬,增加的3000萬股東未實(shí)繳,約定在2030年前繳足,我司2016年向銀行貸款于2024年全部還清,這期間的利息可以據(jù)實(shí)在企業(yè)所得稅稅前扣除嗎?