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老師當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,假如進(jìn)項(xiàng)1000,銷項(xiàng)500,當(dāng)月是不是我要結(jié)轉(zhuǎn)借:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/銷項(xiàng)稅額500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅額500 然后進(jìn)項(xiàng)稅額余額500,和增值稅納稅申報(bào)表上期末留抵稅額一致

2024-03-15 08:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-03-15 08:41

你好,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交的稅銷項(xiàng)500, 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅500, 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)500,做這個(gè)

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快賬用戶4132 追問 2024-03-15 08:43

當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額部分,老師沒明白

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齊紅老師 解答 2024-03-15 08:44

你好,留底再轉(zhuǎn)出未交增值稅,借方有余額,這個(gè)能看懂嗎?

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快賬用戶4132 追問 2024-03-15 08:52

借方:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/銷項(xiàng)稅額 500 借方:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/轉(zhuǎn)出未交增值稅500貸方應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅額 1000

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齊紅老師 解答 2024-03-15 08:53

是的,對(duì)的,把進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)都結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面去啊。

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快賬用戶4132 追問 2024-03-15 08:55

意思是應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額為待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎

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齊紅老師 解答 2024-03-15 08:56

對(duì)的是的,對(duì)的是的對(duì)的。

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你好,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交的稅銷項(xiàng)500, 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅500, 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)500,做這個(gè)
2024-03-15
?借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2024-03-18
你好,你的會(huì)計(jì)處理是正確的
2024-02-29
你好!是的,你的理解很對(duì)
2022-04-07
您好,如果有進(jìn)項(xiàng)稅額余額500,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅500。
2020-08-27
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