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老師,內(nèi)賬,以前有個(gè)固定資產(chǎn)3萬,我入了賬了,現(xiàn)在老板說不是固定資產(chǎn)是產(chǎn)權(quán),產(chǎn)權(quán)值3000元,出售了,我咋處理,之后開始入的三萬元就是現(xiàn)在的產(chǎn)權(quán)款3000元,我咋做賬務(wù)處理

2023-03-08 11:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-03-08 12:00

同學(xué)你好 做固定資產(chǎn)清理就可以了

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快賬用戶5613 追問 2023-03-08 12:04

借固定資產(chǎn)清理貸固定資產(chǎn),借固定資產(chǎn)清理貸營業(yè)外收入,再轉(zhuǎn)利潤對(duì)嗎?

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齊紅老師 解答 2023-03-08 12:08

對(duì)的 是這樣做的 借銀行 貸固定資產(chǎn)清理 貸銷項(xiàng) 這樣

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快賬用戶5613 追問 2023-03-08 12:14

銀行存款就是以前的那個(gè)3萬,現(xiàn)在出售沒有收到錢?咋弄?

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齊紅老師 解答 2023-03-08 12:17

那你計(jì)入營業(yè)外支出 才可以

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快賬用戶5613 追問 2023-03-08 12:51

是先記支出,然后再去記銀行存款,后在轉(zhuǎn)收入嗎?我有點(diǎn)暈老師

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齊紅老師 解答 2023-03-08 12:57

借:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?累計(jì)折舊 ? ? ? ?貸:固定資產(chǎn) 然后 借營業(yè)外支出 貸固定資產(chǎn)清理

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快賬用戶5613 追問 2023-03-08 13:49

那這個(gè)營業(yè)外支出還用結(jié)轉(zhuǎn)嗎??

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齊紅老師 解答 2023-03-08 13:53

同學(xué)你好 要結(jié)轉(zhuǎn)的哦

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