你好,根據(jù)你的描述,是這樣寫分錄的?
甲公司向A公司出售a產(chǎn)品100件,每臺(tái)不含增值稅的售價(jià)為1060,貨款為106000元。稅率3%,增值稅為3180,產(chǎn)品已發(fā)出款項(xiàng)尚未收到 會(huì)計(jì)分錄是借:應(yīng)收賬款 109180 貸:主營業(yè)務(wù)收入 109180嗎
(1)下列關(guān)于A公司12月5日銷售商品的會(huì)計(jì)分錄中,處理結(jié)果正確的是(填入第1空)。A.借:應(yīng)收賬款220貸:主營業(yè)務(wù)收入220B.借:主營業(yè)務(wù)成本176貸:庫存商品176C、借:應(yīng)收賬款248.6貸:主營業(yè)務(wù)收入220應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)28.6D.借:庫存商品176
(3)25日,甲公司向乙公司銷售一批N商品,商品價(jià)款為200000元,增值稅稅額為26000元;庫存商品成本為150000元。商品已發(fā)出,但乙公司未取得相關(guān)商品控制權(quán)。假定甲公司發(fā)出該批商品時(shí)其增值稅納稅義務(wù)尚未發(fā)生。(4)30日,銷售L材料一批,開具的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為180000元,增值稅稅額為23400元,款項(xiàng)已存入銀行,該批材料的成本為150000元。要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,分析回答下列小題。(答案中的金額單位用萬元表示)1.根據(jù)資料(1),甲公司11月5日銷售M商品應(yīng)確認(rèn)的主營業(yè)務(wù)收入是()萬元。A.200B.176.4C.180D.198【答案】B【思路】應(yīng)確認(rèn)的主營業(yè)務(wù)收入=4000×500×(1-10%)×(1-2%)=1764000(元)=176.4(萬元),選項(xiàng)B正確。相關(guān)會(huì)計(jì)分錄為:確認(rèn)收入借:應(yīng)收賬款貸:主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)收到貨款借:銀行存款199800017640002340001998000貸:應(yīng)收賬款1998000
(2)5日,甲公司委托丁公司銷售B商品100件,每件成本為0.8萬元,商品已經(jīng)發(fā)出,合同約定,丁公司應(yīng)按每件1萬.元對外銷售。甲公司按商品售價(jià)的10%向丁公司支付手續(xù)費(fèi),手續(xù)費(fèi)增值稅稅率6%。25日,丁公司銷售B商品50件,開出的增值稅專用發(fā)票上注明的售價(jià)為50萬元,增值稅稅額為6.5萬元,款項(xiàng)已收到。31日,甲公司收到丁公司代銷清單和手續(xù)費(fèi)的專用發(fā)票(增值稅稅率為6%),并根據(jù)代銷清單開具一張相同金額的增值稅專用發(fā)票。2.根據(jù)資料(2),下列各項(xiàng)中,甲公司委托丁公司代銷商品會(huì)計(jì)處理正確的是()。A.向丁公司發(fā)出商品時(shí):借:應(yīng)收賬款113貸:主營業(yè)務(wù)收入100應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)13B.向J公司發(fā)出商品時(shí):借:發(fā)出商品80貸:庫存商品80C.收到丁公司代銷清單確認(rèn)手續(xù)費(fèi)時(shí):借:銷售費(fèi)用5應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)0.65貸:應(yīng)收賬款5.65D.收到丁公司代銷清單確認(rèn)銷售收入時(shí):借:應(yīng)收賬款56.5貸:主營業(yè)務(wù)收入50應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)6.5
大興公司東方發(fā)電廠10月8日出售電機(jī)5臺(tái),每臺(tái)單價(jià)12000元,增值稅率13%,開出增值稅專用發(fā)票,測評已發(fā)出,貨款尚未收到。該業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄是?借:應(yīng)收賬款(?)貸:主營業(yè)務(wù)收入(?)應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)(?)
銀行存款什么情況下是負(fù)數(shù)?
請問下在電子 稅務(wù)局進(jìn)行開票的時(shí)候,公司賬號(hào)及地址有變,怎么修改
老師,期初裝電梯,建冷庫等付的錢要做預(yù)付賬款還是在建工程?
去年中信賠付50%的索賠額,稅局說可以全額視同收匯,因?yàn)橥硕愐呀?jīng)退過了,所以當(dāng)時(shí)想視同收匯做不做無所謂,這樣理解對嗎?
老師 出納給會(huì)計(jì)主管的現(xiàn)金日記賬 怎么核對對方有沒有多付情況 在沒有復(fù)核網(wǎng)銀情況
遞延所得稅負(fù)債,未來實(shí)際要交稅的時(shí)候(真金白銀交稅),該怎么做會(huì)計(jì)分錄,能否舉個(gè)例子。我不是問怎么確認(rèn)所得稅負(fù)債。
老師增值稅專票勾選抵扣進(jìn)項(xiàng)是在電子稅務(wù)局哪里勾選的呢?
老師,同一集團(tuán)下說是100%控股的兩個(gè)子公司合并,這兩個(gè)子公司企查查查沒有集團(tuán)占股,賬上也沒有長期股權(quán)投資,這是什么情況?
這題計(jì)算沒搞懂,老師
請問公司要投資另外一個(gè)公司,請問財(cái)報(bào)主要看哪些數(shù)據(jù),才能分析對方公司運(yùn)營是否健康
好嘞,謝謝
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利??