您好,是的,就是不能低于稅負(fù),要不然就有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
老師。稅負(fù)率就是各個稅款納稅金額/不含稅收入 比如增值稅稅負(fù)率=增值稅納稅金額/收入 企業(yè)所得稅稅負(fù)率=企業(yè)所得稅納稅金額/收入 比如我們不含稅收入400萬 增值稅的稅負(fù)率是1%,企業(yè)所得稅是0.9% 那么增值稅應(yīng)該交4萬 所得稅是交3.6萬嗎
建筑行業(yè) 項(xiàng)目部和公司之間往來列賬是什么意思呢 舉例 項(xiàng)目部列未交增值稅給公司 項(xiàng)目部不是已經(jīng)預(yù)繳增值稅了嗎 為啥還要列增值稅 啥意思呢 就比如說,項(xiàng)目部開發(fā)票200萬,扣除分包后剩余109萬 再÷1.09等于100萬 再×2%等于2萬 這2萬就是項(xiàng)目部要預(yù)繳的增值稅 意思剩余的7萬由公司交嗎
老師:您好,我想問一下,出售2營改增之前購入的房產(chǎn)時,選擇簡易計(jì)稅,繳納增值稅的計(jì)算基數(shù)=銷售價-購入原值,這個原值包括哪些部分?原值包括:全部的購房款+契稅+專項(xiàng)維修基金?不知道我理解的對不對比如說現(xiàn)在售出500萬,購入時全部房款100萬,契稅3萬,大修基金2萬,那么售出時增值稅是不是這樣算【500-(100+3+2)】/(1+5%)再×5%?
某商貿(mào)公司2021年10月進(jìn)口貨物一批,該批貨物被核定購買價格為100萬元。貨物報(bào)關(guān)后,公司按規(guī)定繳納了進(jìn)口環(huán)節(jié)的關(guān)稅,繳納了進(jìn)口環(huán)節(jié)的增值稅并取得海關(guān)開具的海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書。假定該批貨物在國內(nèi)全部銷售,取得不含稅銷售額240萬元。貨物進(jìn)口關(guān)稅稅率100%,增值稅稅率13%。要求計(jì)算:(1)進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的關(guān)稅和增值稅(2)國內(nèi)銷售環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的增值稅稅額
某商貿(mào)公司2021年10月進(jìn)口貨物一批,該批貨物被核定購買價格為100萬元。貨物報(bào)關(guān)后,公司按規(guī)定繳納了進(jìn)口環(huán)節(jié)的關(guān)稅,繳納了進(jìn)口環(huán)節(jié)的增值稅并取得海關(guān)開具的海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書。假定該批貨物在國內(nèi)全部銷售,取得不含稅銷售額240萬元。貨物進(jìn)口關(guān)稅稅率100%,增值稅稅率13%。要求計(jì)算:(1)進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的關(guān)稅和增值稅(2)國內(nèi)銷售環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的增值稅稅額題目是全的,盡快
請問怎么添加多家單位的個稅社保
老師,餐飲業(yè)成本核算主要是什么流程 我學(xué)了制造業(yè)成本核算能去上手餐飲嗎?
先進(jìn)制造業(yè)和高新技術(shù)企業(yè)有什么區(qū)別?
老師幫我發(fā)個發(fā)票打印帶章的轉(zhuǎn)換器下載
銀行存款什么情況下是負(fù)數(shù)?
請問下在電子 稅務(wù)局進(jìn)行開票的時候,公司賬號及地址有變,怎么修改
老師,期初裝電梯,建冷庫等付的錢要做預(yù)付賬款還是在建工程?
去年中信賠付50%的索賠額,稅局說可以全額視同收匯,因?yàn)橥硕愐呀?jīng)退過了,所以當(dāng)時想視同收匯做不做無所謂,這樣理解對嗎?
老師 出納給會計(jì)主管的現(xiàn)金日記賬 怎么核對對方有沒有多付情況 在沒有復(fù)核網(wǎng)銀情況
遞延所得稅負(fù)債,未來實(shí)際要交稅的時候(真金白銀交稅),該怎么做會計(jì)分錄,能否舉個例子。我不是問怎么確認(rèn)所得稅負(fù)債。