學(xué)員你好,計算如下 (1)進口環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的關(guān)稅100*1=100和增值稅200*0.13=26 (2)國內(nèi)銷售環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的增值稅稅額240*0.13-26=5.2
大地商貿(mào)公司為增值稅一般納稅人,2020年9月進口一批高檔化妝品。該批貨物在國外的買價為170萬元,貨物運抵我國海關(guān)前發(fā)生包裝費、運費和保險費共計40萬元。貨物報關(guān)后,大地公司按規(guī)定繳納了增值稅和消費稅并取得了相關(guān)繳款書,相關(guān)票據(jù)已進行稽核。假定該批進口貨物全部在國內(nèi)銷售,取得不含稅銷售額600萬元。關(guān)稅稅率為20%,消費稅稅率為15%,增值稅稅率為13%。計算該批化妝品的關(guān)稅組成價格和關(guān)稅。計算該批化妝品進口環(huán)節(jié)應(yīng)納增值稅的組成計稅價格。計算該批化妝品進口環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的增值稅。計算該批化妝品國內(nèi)銷售環(huán)節(jié)的銷項稅額。計算繳批化妝品國內(nèi)銷售環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的增
1.日日興隆商場2021年8月進口一批高檔美容修飾類化妝品。該批貨物在國外的買價120萬元,貨物運抵我國入關(guān)前發(fā)生的運輸費、保險費和其他費用分別為12萬元、6萬元、2萬元。貨物報關(guān)后,該商場按規(guī)定繳納了進口環(huán)節(jié)的增值稅和消費稅并取得了海關(guān)開具的繳款書。從海關(guān)將該批高檔化妝品運往商場所在地取得增值稅專用發(fā)票,注明運輸費用5萬元、增值稅進項稅額0.45萬元。 該批化妝品當(dāng)月在國內(nèi)全部銷售,取得不含稅銷售額500萬元。高檔化妝品進口關(guān)稅稅率2,0%, 消費稅稅率15% 要求:計算該批化妝品進口環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的關(guān)稅、增值稅、消費稅和國內(nèi)銷售環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的增.值稅,單位萬元。 解答: 應(yīng)繳納進口關(guān)稅= 進口環(huán)節(jié)組成計稅價格=進口環(huán)節(jié)應(yīng)繳納增值稅= 進口環(huán)節(jié)應(yīng)繳納消費稅= 國內(nèi)銷售環(huán)節(jié)應(yīng)繳納增值稅=
某商場2022年4月進口貨物一批。該批貨物在國外的離岸價折算人民幣40萬元,該批貨物運抵我國海關(guān)前發(fā)生的包裝費、運輸費、保險費等共計20萬元。貨物報關(guān)后,商場按規(guī)定繳納了進口環(huán)節(jié)的增值稅并取得了海關(guān)開具的完稅憑證。 假定該批進口貨物在國內(nèi)全部銷售,取得不含稅銷售額80萬元。該批貨物進口環(huán)節(jié)、國內(nèi)銷售環(huán)節(jié)分別應(yīng)繳納的增值稅額(貨物進口關(guān)稅稅率15%)分別為 [填空1] 萬元、 [填空2] 萬元。(保留兩位小數(shù))
某商場2022年4月進口貨物一批。該批貨物在國外的離岸價折算人民幣40萬元,該批貨物運抵我國海關(guān)前發(fā)生的包裝費、運輸費、保險費等共計20萬元。貨物報關(guān)后,商場按規(guī)定繳納了進口環(huán)節(jié)的增值稅并取得了海關(guān)開具的完稅憑證。 假定該批進口貨物在國內(nèi)全部銷售,取得不含稅銷售額80萬元。該批貨物進口環(huán)節(jié)、國內(nèi)銷售環(huán)節(jié)分別應(yīng)繳納的增值稅額(貨物進口關(guān)稅稅率15%)分別為 [填空1] 萬元、 [填空2] 萬元。(保留兩位小數(shù))
某商場2022年4月進口貨物一批。該批貨物在國外的離岸價折算人民幣40萬元,該批貨物運抵我國海關(guān)前發(fā)生的包裝費、運輸費、保險費等共計20萬元。貨物報關(guān)后,商場按規(guī)定繳納了進口環(huán)節(jié)的增值稅并取得了海關(guān)開具的完稅憑證。 假定該批進口貨物在國內(nèi)全部銷售,取得不含稅銷售額80萬元。該批貨物進口環(huán)節(jié)、國內(nèi)銷售環(huán)節(jié)分別應(yīng)繳納的增值稅額(貨物進口關(guān)稅稅率15%)分別為 [填空1] 萬元、 [填空2] 萬元。(保留兩位小數(shù))
貴州的個體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請問需要補多少錢?。?/p>
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負數(shù)啊?我是不是哪里做錯了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票,也沒有進項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進項稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進項稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?