你好,同學(xué)。 在稅收上是減少了信用減值損失,增加利潤。
經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款應(yīng)確認(rèn)收入嗎,為什么
老師我有一筆工程預(yù)收款,對方是個體,不需要發(fā)票了,這筆收入賬上反應(yīng)我欠對方發(fā)票了,現(xiàn)在對方不需要發(fā)票,這賬咋處理,調(diào)成其他業(yè)務(wù)收入咋交稅
(1)2019年12月31日該公司應(yīng)收賬款余額為120萬按照該項應(yīng)收賬款在后續(xù)限內(nèi)的預(yù)期信用損失計算,應(yīng)計提的壞賬準(zhǔn)備為6000元。(2)2020年9月,該公司發(fā)現(xiàn)有1600元的應(yīng)收賬款無法收回,經(jīng)批準(zhǔn)后作出會計處理。(3)2020年12月31日,該公司應(yīng)收賬款余額為144萬,按照該項應(yīng)收賬款在其后續(xù)期限內(nèi)的預(yù)計信用損失計算,應(yīng)具體的壞賬準(zhǔn)備為7200元,本年度應(yīng)補提壞賬準(zhǔn)備的會計處理。(4)2020年6有在公司接到銀行通知,其上年度已沖銷的1600元壞賬又得以收回,款項已存入銀行。以上四題的會計分錄,謝謝老師。
、已作壞賬損失處理后又收回的應(yīng)收款項、 稅法上所得稅說的其他收入,這是咋體現(xiàn)收入的?體現(xiàn)收入不是的得交稅么?
你好老師,平時會有暫估收入是正數(shù),有時沖回暫估收入是負(fù)數(shù),這種暫估會影響應(yīng)交所得稅的實際金額,平時怎么處理這種暫估收入,體現(xiàn)當(dāng)期實際應(yīng)交的所得稅?有沒有好的方法?
老師,是不是汽車行業(yè)的每個月要繳納的增值稅是,銷項稅減去進(jìn)項稅,這個進(jìn)項就是,賣出去那臺車對應(yīng)的所有的的進(jìn)項稅,不包括,開進(jìn)來的,其他的專票進(jìn)項稅?
獨資公司公戶上的錢平凡的打在法人的個戶上進(jìn)貨時又打在公戶這十樣′合法嗎?
老師您好,我們是新成立二手車交易市場,比如今天代開了10張二手車交易發(fā)票,收取了10筆服務(wù)費,我是做一筆分錄就可以,還是需要每一張發(fā)票做對應(yīng)的一筆分錄,還有一個問題是,他們說服務(wù)費沒有給開發(fā)票做無票收入會有風(fēng)險,那我是不是不管人家要不要發(fā)票都把服務(wù)費的發(fā)票開出來
老師,賣汽車的難道每個月只有車的進(jìn)項發(fā)票可以抵扣嗎?還有啥發(fā)票可以抵扣進(jìn)項嗎?費用發(fā)票可以嗎?
這個是做賬借方銀行存款,貸方是什么啊
請問增值稅申報錯誤了,隔了好幾個月怎么辦?等稅務(wù)檢查到嗎?
報銷端午節(jié)買粽子 636 元,取得專票稅額是 36 元,怎么做賬?
老師,請問一個員工在老板的2家公司發(fā)工資,一家公司交社保一家沒有,現(xiàn)在員工離職了,把賠償金放在沒有交社保的公司名下給員工發(fā)放,這樣沒有問題吧?而且發(fā)放的賠償金不是屬于上半年的平均工資的N+1,比平均工資高,有沒有問題呢
T+系統(tǒng)做賬,上月期末應(yīng)付賬款為0,這個月采購生成了付款單,我按照銀行回執(zhí)單,在付款單里選單分?jǐn)偙4鎸徍藛螕?jù)自動生憑證,為什么期末余額跑到借方去了,不是應(yīng)該為0嗎?邏輯不知道在哪
老師,就是我們現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人給客戶開發(fā)票,是1%的普票,客戶要專票,我們是10.1號才是一般納稅人,可以開13%的專票,能這個月開了,下個月,再開專票嗎?客戶急著這個月趕緊上牌,咋辦呢?如果這樣子操作,會不會我們的稅會變高?
咋樣減少信用損失的,是會計上做賬體現(xiàn),還是納稅調(diào)整體現(xiàn)?
會計上是減少了信用減值損失, 在稅收層面,這個減少的損失利潤了利潤,是按收入來進(jìn)行統(tǒng)稱的。
我收回壞賬,借:應(yīng)收賬款,貸:壞賬準(zhǔn)備,還要沖減計提的壞賬么?壞賬年末計提的時候,都按一個比例計提的,我這筆收回了,我要沖多少?
按收回的金額沖回信用減值損失操作處理的
我原先也就按個比例計提的,現(xiàn)在按收回的金額沖,,不對吧?
確認(rèn)壞賬的時候,您怎么可能是按比例,是按壞賬實際發(fā)生金額處理的。 您說的那個比例, 是沒實際發(fā)生才用比例