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公司A銷售給公司B一批設備,已經開具了增值稅專用發(fā)票,打算本月確認收入,記借: 應收賬款,貸:主營業(yè)務收入、應交稅費——銷項稅額。但是同時結轉成本想借:主營業(yè)務成本,貸:庫存商品的時候,發(fā)現(xiàn)賬上沒有庫存商品,余額為0。原因是設備在委托第三方生產中。設備生產出后直接歸B公司所有。請問當期到底可不可以確認收入?如果可以,成本的會計分錄要怎么做?整個過程公司A是不是收不到能抵稅的含進項稅的增值稅專用發(fā)票?
老師好 請教個問題,還是我昨天問老師的問題,我公司把應該入庫存商品的車輛給誤入到固定資產了 現(xiàn)在稅局要求從固定資產轉入到存貨,讓做無票收入,開出去去,基礎工作剛做完,分析起來覺著無法做帳務處理,老師我是這樣想的,第一筆分錄是 借庫存商品,600萬,貸固定資產600萬,可是做無票收入時應該怎樣做分錄呢?視同我賣出去,可是我沒這個業(yè)務,只做無票收入,對應科目計入到哪里啊?說白了 稅局要求我開票把多抵扣的進項稅再開票消化掉,可是不知怎樣處理了,本來就沒有這些車了,又要走下存貨,再開票開出去,這情況不知通過什么分錄走平,貸方走銷售和稅金,對應科目計入到哪里呀老師,謝謝老師幫忙指點一下
老師,我們是一般納稅人公司的工廠要辦理稅務注銷的,現(xiàn)在賬面有一項資產是融資租賃進來的壓力生產線,入賬原值是2623993.81元,入賬科目是長期待攤費用,目前賬面長期待攤費用-壓力產線的科目余額是1498597.74,我們現(xiàn)在融資租賃的費用是結清的,現(xiàn)在沒有把這個產線銷售出去了,銷售含稅價格是1568200元,沒有發(fā)生清理費用,我想問下,這筆業(yè)務從頭到尾完整的分錄怎么做的,麻煩老師給我寫完整的分錄和對應金額,麻煩回答的詳細點,我想直接咨詢到答案的,請不要再告訴我讓我自己去查任何信息,謝謝!
一批庫存商品,因過期不能銷售,現(xiàn)在不想在賬上掛著了,想報損,請問進項到底要不要轉出,麻煩看完下面兩個圖片再回復,謝謝
#提問#老師23面確認的收入重復了,也結轉成本了,在24年怎么做賬沖會,需要用以前年度損益調整嗎?調整完以前年度需要結轉嗎?還有沖收入的同時還需要沖主營業(yè)務成本嗎?具體分錄麻煩老師幫忙寫一下吧應收40萬稅額46017.7不含稅收入353982.3元企業(yè)是 小企業(yè)會計準則例如23年銷售出庫30噸貨物1.借:應收賬款400000 貸:主營業(yè)務收入353982.3 應交稅費應交增值稅-銷項稅額46017.7 2. 24年發(fā)現(xiàn)去年做錯賬借:應收賬款-400000貸:以前年度損益調整-353982.3 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額-356982.3 3.同時沖結轉的成本結轉借:以前年度損益調整-300000貸:庫存商品-300000, 4.同時再將去年盤盈盤虧的資產調整借:庫存商品-30000貸:待處理財產損溢-30000 5.最后把以前年度損益調整結轉到未分配利潤?麻煩老師看看怎么做賬給寫一下
純外貿企業(yè),報關出口1月份的收入沒開回來進項,一直沒開銷項發(fā)票。報稅做未開票收入能一直掛的么
項目建工險的進項稅可以抵扣嗎?
老師,請問填寫靈活就業(yè)有個開始繳納日期,是填寫什么時候的,填我現(xiàn)在開始買靈活就業(yè)的日期嗎
老師,你好,請問小規(guī)模時購買的桌椅,一般納稅人時變賣,按什么稅率交增值稅呢?如何申報
應納增值稅是幾分錢,1元以下稅局免于繳納的,那賬務怎么處理?放營業(yè)外收入?
年應納稅所得額小于300萬,從業(yè)人數(shù)小于300人,資產總額小于5000萬都滿足就是小型微利企業(yè),綜合稅率就是5%,超過300萬就不是小型微利企業(yè)了,就不減按20%,而是按25%交綜合所得這個政策有更新嗎
入職交接需要交接什么,需要注意什么?
小企業(yè)會計準則下,報廢固定資產汽車處置收益,借固定資產清理 貸營業(yè)外收入非流動資產處置凈收益嗎?
企業(yè)所得稅用計提嗎?應該怎么做?
老師你好,就是場地費是別人用借款的形成承擔的,那每個月我們墊付的場地費還需要攤銷么?
產品過期進項稅轉出嗎?
是的,因為我查是不用轉出,這個不屬于管理不善 但是學堂一個答疑老師又告訴我要轉出,問他轉出的依據(jù)就告訴我是實務中這么處理,我不太理解
同學您好!經查政策,產品過期屬于生產經營過程中的扣失,不用進項轉出。如果是企業(yè)因非正常損失即管理不善造成被盜、丟失、霉爛變質的損失需要做進項稅轉出處理,不允許抵扣。
謝謝謝謝
同學您好!不客氣的