同學(xué)您好,融資租入的固定資產(chǎn),應(yīng)該是計(jì)入固定資產(chǎn)科目的,正常分錄是借固定資產(chǎn)應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸長(zhǎng)期應(yīng)付款,以后每月計(jì)提折舊,借制造費(fèi)用——折舊費(fèi)貸累計(jì)折舊,還融資款項(xiàng),借長(zhǎng)期應(yīng)付款貸銀行存款,現(xiàn)在清理,借固定資產(chǎn)清理累計(jì)折舊貸固定資產(chǎn),借銀行存款等貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),然后把固定資產(chǎn)清理的余額轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入或營(yíng)業(yè)外支出
老師,現(xiàn)在稅務(wù)局都是按開(kāi)票比對(duì)啊,如果預(yù)收款還沒(méi)有提供服務(wù),開(kāi)了發(fā)票了,這種情況要等提供服務(wù)再確認(rèn)收入嗎?這樣增值稅和所得稅收入不一致,會(huì)引起預(yù)警
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅做t型賬做哪里
聯(lián)合單位的銷售量怎么理解?
請(qǐng)問(wèn)老師公司外購(gòu)房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給個(gè)人增值稅怎么計(jì)算?
老師,比如內(nèi)賬當(dāng)天的收入隔天到賬,也就是31號(hào)的收入1號(hào)到賬,做銀行是不是選擇應(yīng)收賬款好,因?yàn)樽罱K應(yīng)收借方有余額比如外賬按開(kāi)票確認(rèn)收入,好多都不開(kāi)票,所以用預(yù)收比較好,因?yàn)樽罱K預(yù)收賬款有余額
匯算清繳的時(shí)候 賬上應(yīng)付職工薪酬和個(gè)稅申報(bào)不一樣會(huì)提示錯(cuò)誤嗎
老師億企贏是億企系統(tǒng)嗎
老師,做銀行賬,一般用預(yù)收賬款增加好,還是應(yīng)收賬款減少好,
老師餐飲比如31號(hào)的收入下個(gè)月1到賬,我可以不做應(yīng)收賬款未達(dá)到賬項(xiàng)嗎直接根據(jù)全月的收入小票做應(yīng)收賬款(待清算),貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,然后再根據(jù)當(dāng)月銀行收款做借銀行存款貸應(yīng)收賬款,這樣相差的就是還沒(méi)有到賬的,這樣做可以嗎
老師:公司是去年三月份才注冊(cè)的,一直沒(méi)有實(shí)繳資金,公司的費(fèi)用都是向股東借款,掛其他應(yīng)付款,公司一直沒(méi)有收入,到現(xiàn)在收入是0元,現(xiàn)在要注消,這個(gè)其他應(yīng)付款要怎么辦?用不用轉(zhuǎn)到什么真他科目去,要不要繳稅?
好的,收到,謝謝老師
由于您之前賬務(wù)處理的時(shí)候沒(méi)有用固定資產(chǎn),那您現(xiàn)在可以借銀行存款等1568200貸其他業(yè)務(wù)收入1568200/1.13應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)1568200/1.13*0.13,然后對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本,借其他業(yè)務(wù)成本1498597.74貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用1498597.74