你好,這個場地費,是你們負擔? 每個月你們墊付,今后是找對方收回嗎?是墊付一個月的還是好幾個月的??
老師你好,就是機器分成給個人,或者公司這個算是變動成本,個人放入管理費用-分潤,公司放入管理費-場地租賃費,那個人這個變動成本按收入點數(shù)后減去場地費個人拿發(fā)票來報銷的,都是負數(shù)也就是我們收入根本就是虧本,那這個如果報銷多了,后期他不做了,個人需要退回已報銷的錢算是什么呢?公司那個的話還好說比較按收入點數(shù)來給的費用
老師你好,個人幫公司找的場地,然后他個人拿發(fā)票來報銷,領(lǐng)導說以后這個錢需要歸還是公司暫時現(xiàn)金墊付的,現(xiàn)金還是借的別公司,我分錄如何寫呢
老師你好,是這樣的場地費用是后付款的,那我還需要補計提每月分攤么?10月份也要算在合同里,分錄如何做呢,還是需要我反結(jié)賬重新做么?
老師你好,我要付管理費3個月的,如果我分攤到每個月的分錄是這樣么,借:管理費-場地費1200 貸:應付 公司1200 攤銷每個月的是,借:長期累計折舊400 貸400么?還是場地費哪里我直接用長期累計攤銷 1200 貸應付賬款1200 然后我借累計攤銷 400 貸:長期累計攤銷呢?
老師您好,個體戶房屋租賃報經(jīng)營所得還是財產(chǎn)租賃所得
請問老師去年半年忘記計提工資了,今年1月支付去年半年的工資,請問老師這個怎么做賬呢
老師,我感覺這個正確答案解析不對啊,為什么非付現(xiàn)成本還要乘以(1-25%)呢,不是不用乘嗎
某食品加工企業(yè)為增值稅一般納稅人,2024年1月發(fā)生以下業(yè)務:1)將成本800萬的產(chǎn)品對外銷售80%,取得含稅價1130萬;其余作為股利發(fā)放2)購入生產(chǎn)原料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額49萬元;3)購進一輛小汽車作為公用車,取得機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票注明稅額3.4萬元;4)在某市購入3間房屋作為工作用房,取得一般納稅人開具的增稅專用發(fā)票,含稅金額545萬元,該房屋采用一般計稅方法;5)支付一般納稅人廣告公司設(shè)計費,取得增值稅專用發(fā)票注明金額為5萬元;6)上月期進的免稅農(nóng)產(chǎn)品(購進時計劃用于加工食品對外銷售,尚未被領(lǐng)用)因保管不善發(fā)生損失,已知產(chǎn)品賬面成本1.15萬元(含運費成本0.15萬元,從一般納稅人企業(yè)取得增值稅專用發(fā)票),該批產(chǎn)品上月已申報抵扣進項稅額。3【要求】1.讀題找出題干中涉及的重要知識點并講解;2.計算以下內(nèi)容:(1)該企業(yè)當月銷項稅額;(2)業(yè)務4可抵扣的進項稅額;(3)該企業(yè)當月進項稅額轉(zhuǎn)出;(4)當月應繳納增值稅。
老師好,不退稅貨物按免稅處理,增值稅申報填免稅銷售額,進項稅額轉(zhuǎn)出,這樣做會計分錄有沒有問題?
老師,小規(guī)模納稅人(餐飲,酒店類)是不入期間費用比較少,一般都入成本科目呢
第三問調(diào)整留存收益的金額和答案不一樣,求老師寫分錄計算調(diào)整留存收益的金額,
老師中級經(jīng)濟法。有案例分析題嗎?
這是勞務收入,如何計算勞務個稅
你好請教,我剛?cè)肼毜墓径哪?0月光明搬到寶安,退稅備案變更到寶安是25年5月才申請的目前仍在辦理中,24年10月-12月有幾張報關(guān)單(即有退稅的也有夸大類免稅的)當期沒有開票也沒有做未開票處理,現(xiàn)在25年該如何處理?是否要更正24年出口當月的未開票銷售收入?