你好,如果需要季度預(yù)交,就需要計(jì)提的。 分錄是,借:所得稅費(fèi)用,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅
企業(yè)繳納所得稅該怎么做賬?企業(yè)所得稅需要計(jì)提嗎?
老師 季末需要計(jì)提企業(yè)所得稅 可以每次收入 、成本、費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)后 計(jì)算利潤(rùn)總額得出企業(yè)所得稅、 再計(jì)提企業(yè)所得稅費(fèi)用 做所得稅費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn) 再做一次嗎? 假如不是這樣 應(yīng)該怎樣做?
請(qǐng)問(wèn),往年計(jì)提所得稅多計(jì)提了,現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整呢?原分錄是借:所得稅費(fèi)用,貸:應(yīng)交稅費(fèi)/企業(yè)所得稅
老師,企業(yè)所得稅匯算需要繳納企業(yè)所得稅,2023年度計(jì)提企業(yè)所得稅少,現(xiàn)在是要補(bǔ)提嗎?分錄應(yīng)該怎么做
老師,你好,企業(yè)所得稅計(jì)提我應(yīng)該計(jì)提在稅金及附加-企業(yè)所得稅還是所得稅費(fèi)用
老師您好,個(gè)體戶房屋租賃報(bào)經(jīng)營(yíng)所得還是財(cái)產(chǎn)租賃所得
請(qǐng)問(wèn)老師去年半年忘記計(jì)提工資了,今年1月支付去年半年的工資,請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)怎么做賬呢
老師,我感覺(jué)這個(gè)正確答案解析不對(duì)啊,為什么非付現(xiàn)成本還要乘以(1-25%)呢,不是不用乘嗎
某食品加工企業(yè)為增值稅一般納稅人,2024年1月發(fā)生以下業(yè)務(wù):1)將成本800萬(wàn)的產(chǎn)品對(duì)外銷售80%,取得含稅價(jià)1130萬(wàn);其余作為股利發(fā)放2)購(gòu)入生產(chǎn)原料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額49萬(wàn)元;3)購(gòu)進(jìn)一輛小汽車作為公用車,取得機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票注明稅額3.4萬(wàn)元;4)在某市購(gòu)入3間房屋作為工作用房,取得一般納稅人開(kāi)具的增稅專用發(fā)票,含稅金額545萬(wàn)元,該房屋采用一般計(jì)稅方法;5)支付一般納稅人廣告公司設(shè)計(jì)費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明金額為5萬(wàn)元;6)上月期進(jìn)的免稅農(nóng)產(chǎn)品(購(gòu)進(jìn)時(shí)計(jì)劃用于加工食品對(duì)外銷售,尚未被領(lǐng)用)因保管不善發(fā)生損失,已知產(chǎn)品賬面成本1.15萬(wàn)元(含運(yùn)費(fèi)成本0.15萬(wàn)元,從一般納稅人企業(yè)取得增值稅專用發(fā)票),該批產(chǎn)品上月已申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。3【要求】1.讀題找出題干中涉及的重要知識(shí)點(diǎn)并講解;2.計(jì)算以下內(nèi)容:(1)該企業(yè)當(dāng)月銷項(xiàng)稅額;(2)業(yè)務(wù)4可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額;(3)該企業(yè)當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出;(4)當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅。
老師好,不退稅貨物按免稅處理,增值稅申報(bào)填免稅銷售額,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這樣做會(huì)計(jì)分錄有沒(méi)有問(wèn)題?
老師,小規(guī)模納稅人(餐飲,酒店類)是不入期間費(fèi)用比較少,一般都入成本科目呢
第三問(wèn)調(diào)整留存收益的金額和答案不一樣,求老師寫分錄計(jì)算調(diào)整留存收益的金額,
老師中級(jí)經(jīng)濟(jì)法。有案例分析題嗎?
這是勞務(wù)收入,如何計(jì)算勞務(wù)個(gè)稅
你好請(qǐng)教,我剛?cè)肼毜墓径哪?0月光明搬到寶安,退稅備案變更到寶安是25年5月才申請(qǐng)的目前仍在辦理中,24年10月-12月有幾張報(bào)關(guān)單(即有退稅的也有夸大類免稅的)當(dāng)期沒(méi)有開(kāi)票也沒(méi)有做未開(kāi)票處理,現(xiàn)在25年該如何處理?是否要更正24年出口當(dāng)月的未開(kāi)票銷售收入?
季度預(yù)交,我在每個(gè)季度,比如我在4月份計(jì)提1-3月的,4月計(jì)提,4月繳稅,這樣做可以嗎?還是必須在3月計(jì)提,4月交?
你好,正常操作應(yīng)當(dāng)是3月底就計(jì)提的
老師,已經(jīng)4月計(jì)提,4月交,這樣做了,現(xiàn)在應(yīng)該怎么改呢?
去年一年都是這樣做的,還用改嗎?
你好,把4月份計(jì)提的分錄刪除,回到3月份去做計(jì)提憑證
還有如果不計(jì)提,直接交的時(shí)候做借所得稅費(fèi)用,貸銀行存款是否也可以?
你好,不可以的。 這樣做賬務(wù)處理,是不規(guī)范的?
老師,那年底的時(shí)候,也需要在12月份計(jì)提嗎?
你好,是的,是這樣的?