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老師,你好,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模時(shí)購(gòu)買的桌椅,一般納稅人時(shí)變賣,按什么稅率交增值稅呢?如何申報(bào)

2025-06-14 13:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-06-14 14:02

您好,按3%減按2%來(lái)交就呆以

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快賬用戶2992 追問(wèn) 2025-06-14 14:04

如何申報(bào)呢

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齊紅老師 解答 2025-06-14 14:05

填寫申報(bào)表主表:應(yīng)將3%的稅款填寫至第21行簡(jiǎn)易計(jì)稅辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額,申報(bào)表一般自動(dòng)計(jì)算。

填寫申報(bào)表主表:同時(shí)將1%的減免稅額(即含稅銷售額÷(1%2B3%)×1%),填寫至23行應(yīng)納稅額減征額。

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快賬用戶2992 追問(wèn) 2025-06-14 14:12

23行,沒(méi)法填

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齊紅老師 解答 2025-06-14 14:14

(二)如何報(bào)表申報(bào)
1.填寫附表1:按照開(kāi)票或未開(kāi)票應(yīng)將銷售額與3%的稅款填寫至第11行對(duì)應(yīng)的欄次,其中銷售額=含稅銷售額(即固定資產(chǎn)處理價(jià)格)÷(1%2B3%);
2.填寫申報(bào)表主表:應(yīng)將3%的稅款填寫至第21行“簡(jiǎn)易計(jì)稅辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額”,申報(bào)表一般自動(dòng)計(jì)算;
3.填寫申報(bào)表主表:同時(shí)將1%的減免稅額(即含稅銷售額÷(1%2B3%)×1%),填寫至23行“應(yīng)納稅額減征額”。
附注2:一般納稅人銷售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn)放棄減稅,按照簡(jiǎn)易辦法依照3%征收率繳納增值稅政策及申報(bào)
(一)計(jì)算應(yīng)納稅額
1.放棄減稅,按照簡(jiǎn)易辦法依照3%征收率繳納增值稅,即應(yīng)納稅額=含稅銷售額÷(1%2B3%)
2.可以開(kāi)具增值稅專用發(fā)票
(二)如何報(bào)表申報(bào)
1.填寫附表1:按照開(kāi)票或未開(kāi)票應(yīng)將銷售額與3%的稅款填寫至第11行對(duì)應(yīng)的欄次,其中銷售額=含稅銷售額(即固定資產(chǎn)處理價(jià)格)÷(1%2B3%);
2.填寫申報(bào)表主表:應(yīng)將3%的稅款填寫至第21行“簡(jiǎn)易計(jì)稅辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額”,申報(bào)表一般自動(dòng)計(jì)算。

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快賬用戶2992 追問(wèn) 2025-06-14 14:20

可以填,看到了

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齊紅老師 解答 2025-06-14 14:20

好的,好的,能填就可以了

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快賬用戶2992 追問(wèn) 2025-06-14 14:20

那這部分是要交錢的哦,不能抵扣

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齊紅老師 解答 2025-06-14 14:21

這種是簡(jiǎn)易的,本來(lái)就是按3%了

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同學(xué):您好。小規(guī)模納稅人增值稅稅率1%延長(zhǎng)至什么時(shí)間,現(xiàn)在2022年的正式文件還未出臺(tái)。 開(kāi)始時(shí)候:2021年4月1日。 一般納稅人怎么變?yōu)樾∫?guī)模納稅人:這個(gè)規(guī)定已經(jīng)沒(méi)有了,現(xiàn)在轉(zhuǎn)不了。 減免1%。在開(kāi)票軟件中,有繼續(xù)延續(xù)的提示: 自2022年1月1日起,暫繼續(xù)執(zhí)行小規(guī)模納稅人減征增值稅政策。對(duì)增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,暫減按1%征收率征收增值稅:適用3%預(yù)征率的預(yù)繳增值稅項(xiàng)目,暫減按1%預(yù)征率預(yù)繳增值稅。您在開(kāi)具發(fā)票選擇征收率時(shí),請(qǐng)暫按上述政策執(zhí)行。待正式文件出臺(tái)后,以正式文件為準(zhǔn)。
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你好,支付的這個(gè)滯納金,計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出-滯納金。
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同學(xué)你好 直接按照收入申報(bào)
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你好,2023年小規(guī)模納稅人,申報(bào)無(wú)票收入時(shí)的稅率是1%
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