你好,2023年小規(guī)模納稅人,申報無票收入時的稅率是1%
請問老師,小規(guī)模納稅人減按1%征收率征收增值稅,那開票的時候,票面上是按1%開還是按3%開具?
老師,這個新政策怎么理解,小規(guī)模還是按3%開具普票嗎?季度超過30萬的,就在申報的時候填附表減按1%那種?像前年一樣?? 一、自2023年1月1日至2023年12月31日,對月銷售額10萬元以下(含本數(shù))的增值稅小規(guī)模納稅人,免征增值稅。 二、自2023年1月1日至2023年12月31日,增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,減按1%征收率征收增值稅;適用3%預(yù)征率的預(yù)繳增值稅項目,減按1%預(yù)征率預(yù)繳增值稅。
老師好,請問2023年小規(guī)模納稅人的增值稅稅率還是減按1%,那么在申報無票收入時的稅率是1%還是3%呢
老師,小規(guī)模納稅人,主營業(yè)務(wù)的收入的開票稅率是3,開具普票按1%,增值稅申報是按1%,那開專票稅率是3%還是1%,增值稅申報按1%還是按3%申報
二、自2023年1月1日至2023年12月31日,增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,減按1%征收率征收增值稅;適用3%預(yù)征率的預(yù)繳增值稅項目,減按1%預(yù)征率預(yù)繳增值稅。 老師我想問下,我是小規(guī)模代開了3%的增值稅專用發(fā)票。比如不含稅23809.22 票面上3%稅率714.28,那我實際申報的時候可以按1%稅率238.09申報嗎?
7200減9個點是多少
教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標紅“使用境內(nèi)所得彌補”2922815.17,應(yīng)該要彌補掉標黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
老師,無票收入填列在第一欄:應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)嗎
你好,季度收入是多少? 是個體戶,還是有限公司??
是小規(guī)模納稅人,超過30萬了
你好,那就是在申報表第一行填寫的?
可是第18欄:本期應(yīng)納稅額減征額,系統(tǒng)提示為:稅控系統(tǒng)開具征收率為1%的增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票不含稅銷售額合計*2%。
你好,把減征的稅額填寫相應(yīng)數(shù)據(jù)就是了?
這樣無票收入就被系統(tǒng)按3%去計算了?好像不對?
你好,實際稅率是按1%啊
第18欄:22368.28元,是不包含未開票收入的減免金額
(是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎)
您說的無票收入減按1%,我理解,但是第18欄本期應(yīng)納稅額減征額,包括無票收入的應(yīng)納稅額減征額嗎
你好,第18欄本期應(yīng)納稅額減征額,包括無票收入的應(yīng)納稅額減征額
我原先加上無票收入應(yīng)納稅額減征額,可是系統(tǒng)提示稅控系統(tǒng)開具征收率為1%的增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票不含稅銷售額合計*2%。
你好,應(yīng)納稅額減征額,都是2%的部分才是啊?
老師您看下截圖,這樣操作比對不通過
你好,應(yīng)納稅額減征額,都是2%的部分才是。而不會一部分1%,一部分2%的