同學(xué),你好 專票開具1% 按照3%申報,減免2%
小規(guī)模納稅人申報:三季度開具增值稅普通發(fā)票超過30萬,開具的有1%稅率,還有3%稅率,這次申報增值稅能不能都按1%申報繳款???
請問小規(guī)模納稅人開具普票30萬以下1%稅率,報表是按3%申報的,增值稅做營業(yè)外收入,是按1%做,還是3%
老師,小規(guī)模納稅人增值稅申報季度申報1%稅率免交增值稅了,這個增值稅做營業(yè)外收入(是按照1%還是按照3%做營業(yè)外收入)?
老師,小規(guī)模納稅人,主營業(yè)務(wù)的收入的開票稅率是3,開具普票按1%,增值稅申報是按1%,那開專票稅率是3%還是1%,增值稅申報按1%還是按3%申報
電子稅務(wù)局里面申報小規(guī)模納稅人增值稅,發(fā)票開具的專票稅點是1%,申報表的專票不含稅收入的稅點是按1%還是按3%錄入數(shù)據(jù)
老師你好,我想問下我這個開票名稱對嗎
取得農(nóng)產(chǎn)品自產(chǎn)自銷的免稅發(fā)票,怎么抵扣增值稅
上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正
老師,你好高新企業(yè)收入占比沒有達(dá)到60%可以申報嗎?申報后會有什么風(fēng)險?
老師,請問殘保金和工會經(jīng)費在企業(yè)所得稅匯算清繳表里的期間費用類應(yīng)該填入稅金還是工資薪金里
那我發(fā)現(xiàn)我的未分配利潤負(fù)的更多了腦子有點轉(zhuǎn)不過來,交22年的所得稅會影響24年的未分配利潤嗎
老師就是餐飲行業(yè)比較亂,比如客戶抖音平臺的收入,客戶要求開發(fā)票,而且平時掃碼當(dāng)天的收入又是第二天一次進(jìn)入,銀行,所以我也不知道那個是開票的收入那個是不開票的收入我直接把當(dāng)月小票匯總和發(fā)票附到一起,直接按匯總小票做收入可以嗎?就不分無票收入了,這樣可以嗎?申報的時候這個總數(shù)減去開票的就是無票啊
老師好,請問1個人可以擔(dān)任幾家公司的辦稅員嗎?
請問免抵退稅核銷后還能申請退稅嗎
之前的紙質(zhì)發(fā)票沒有驗舊,稅務(wù)局讓登陸電子稅務(wù)局處理一下,請問老師怎么驗舊啊