企業(yè)在完成免抵退稅核銷后,仍有可能申請留抵退稅,
出口的免抵退疑問 1、有留抵才能退,這個留抵是本期還是期初? 2、如果當(dāng)期免抵退稅額>留抵,差額部分,是可以直接沖減銷項稅嗎?還是要申請免稅之后才能沖減銷項?這個免抵退的免稅怎么理解?怎么使用?
匯算清繳后享受民族自治地方政策免征政策有退稅,是在退抵稅費申請(匯算清繳)還是退抵稅費申請(入庫減免)模塊申請退稅?
請問加工貿(mào)易手冊在電子稅務(wù)局做核銷是每年的4月20號前做。那我平時有出口了,申請退稅可以在核銷前退稅嗎?還是說必須先核銷,后才能申請退稅?
老師,請問免抵退稅額30,應(yīng)退稅額20萬,免抵稅額10萬.申請退稅后,分錄怎么做?
請問免抵退稅核銷后還能申請退稅嗎
老師,我剛提問的問題老師回答了,但我找不到哪里能看到?
老師,今天考試有個題是這樣的: 月初在產(chǎn)品成本150,本月發(fā)生完工產(chǎn)品成本500,本月完工產(chǎn)品成本600,問本月在產(chǎn)品成本?
客人已經(jīng)微信支付結(jié)賬了后面發(fā)現(xiàn)酒水沒喝完就把酒水的現(xiàn)金退給了她我對賬的時候是該把退的錢加進去還是減出去
老師,利潤表里信用減值損失和資產(chǎn)減值損失都是負數(shù),需要調(diào)增,所得稅年報怎么填?
老師您好建筑施工企業(yè)收到的款項如何確定為預(yù)收款還是工程進度款?
客人已經(jīng)微信結(jié)完帳后面酒沒喝完有退了現(xiàn)金給她我要怎么入賬呢
老師想問一下,增值稅申報表里面,是哪幾項相加等于全年所交的增值稅
公司外包出去的辦公樓如果沒有發(fā)票是否是按照成本價入賬?如果沒有是不是需要納稅調(diào)增加按照25%繳稅呢?
企業(yè)會計準(zhǔn)則下,比如我發(fā)生一筆壞賬,應(yīng)收賬款少10萬。會計分錄我怎么做。資產(chǎn)負債表會顯示哪里變動。利潤表哪里有變動
老師,利潤表里信用減值損失和資產(chǎn)減值損失都是負數(shù),填報所得稅年報時需要調(diào)增,得怎么填報?