你好,是按照1%開具的呢,
請問老師,小規(guī)模納稅人減按1%征收率征收增值稅,那開票的時候,票面上是按1%開還是按3%開具?
老師,我想問下,小規(guī)模納稅人如果開3%專票,現(xiàn)在征收率3%不是減按1%么,那么交增值稅的時候是按1%交還是按3%交呢
老師,小規(guī)模納稅人減按1%征收率征收增值稅,那開發(fā)票是按幾個點開?
老師 小規(guī)模納稅人核定征收 開具的3%的專用發(fā)票減按1%繳納增值稅嗎?還是按3%?
老師教育咨詢公司開發(fā)票可以開培訓(xùn)費嗎?
請問一下,用人民幣出口報關(guān)的話,會導(dǎo)致國稅所屬期內(nèi)出口收入和營業(yè)收入有差異嘛
老師,工商年報里社保有欠繳金額,匯算清繳里的社保全額扣除了,系統(tǒng)會比對異常嗎,
如果社保按最低的交,固定扣除5000每月老人3000/月.子女教育2000/月還能按這個扣嗎就是每個月最少能發(fā)10000的工資不交個稅
老師請問一下香港的公司可以開發(fā)票嗎?稅率怎么定?
發(fā)票平臺上“已勾選”“未勾選”是什么意思
買的空調(diào) 銀行已經(jīng)支付過去了,但是沒有發(fā)票怎么做分錄
老師,個稅系統(tǒng)少申報13萬工資,這13萬工資直接列入成本了,但是沒有發(fā)票,這個也沒有申報個稅,那我這個職工薪酬支出表工資我怎么填,個稅系統(tǒng)20萬,成本里還有13萬但是沒在個稅系統(tǒng)報,那我這個工資帳載數(shù)填20萬還是33萬
老師你好,請問有關(guān)于企業(yè)所得稅匯算清繳申報表填報教程嗎
老師:您好,跨年普票怎么沖紅呢。對方未確認也為勾選。
那我第四季度不含稅銷售額有46萬多,為什么也顯示不要增值稅?
你好,你是不是開具了銷售不動產(chǎn)之類的發(fā)票呢,或者有紅字發(fā)票呢
沒有哦,都是開的正票,也沒有開具不動產(chǎn)的
那你從金稅盤發(fā)票匯總里面打印出來,核對一下數(shù)據(jù)。不對,自己改成正確的就可以了
我核對了一下,數(shù)據(jù)是對的,只是覺得奇怪,不是超過45萬要交增值稅嗎?
你好,45萬指的是不含稅金額
是的 我的不含稅金額有46萬多
你好,那你自己修改申報表的呢,因為系統(tǒng)數(shù)據(jù)有一定滯后
好的 我試試 謝謝老師
不客氣呢,祝你一切順利