交稅的時候就是交1%

小規(guī)模納稅人,季度5萬內(nèi)是免稅的。開發(fā)票是按的1%的稅率,申報的時候又要按3%的稅率,那么我在做賬的時候,應(yīng)交增值稅/減免稅款,是做1%,還是3%呢
請問老師,小規(guī)模納稅人減按1%征收率征收增值稅,那開票的時候,票面上是按1%開還是按3%開具?
我是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在的政策是稅率3%,減按1%收增值稅。我開票的時候都是按3%開票吧?還是選1%的稅率開票?
小規(guī)模納稅人季度銷售額不超30萬,免增值稅,如果開專票就是3%減按1%征收吧,或者放棄優(yōu)惠開3%征收率的專票就按3%交增值稅?
老師,小規(guī)模納稅人開的專票是3%就是按3%交增值稅嗎?如果開的1%的話也是按3%來交稅嗎?
出差住宿費1500,只能報1200開1500的發(fā)票都可以抵扣嗎?
老師您好,我們公司有小規(guī)模納稅人,一般納稅人和個體戶。 小規(guī)模納稅人,一般納稅人給若干員工報了工資。 但是昨天有個客戶給了我們現(xiàn)金,我們把現(xiàn)金存了老板個人銀行卡【這張個人卡是經(jīng)營用的,應(yīng)該是和個體戶有關(guān)?!?。 但是有不少員工,是在一般納稅人,是在小規(guī)模納稅人那里報稅的。 順便說明下,以上賬戶沒任何的問題。 現(xiàn)在我們該如何用老板個人銀行卡里的錢,發(fā)這些報了個稅的人的工資呢。
一般納稅人從農(nóng)民手里買農(nóng)產(chǎn)品,反向開票,發(fā)票名頭怎么寫
老師,激光打標(biāo)機的折舊是幾年啊
本月增值稅需要納稅,然后本月又申報了退稅,我生產(chǎn)企業(yè),沒有那么多進(jìn)項無法退稅,就是免抵稅了,這部分需要繳納附加稅么,也在本月繳納,還是下月繳納
快賬財務(wù)軟件,如何一次性導(dǎo)出多年明細(xì)賬
老師,未開票收入的分錄怎么寫?
招聘來的主播外包給第三方平臺,稅務(wù)局不認(rèn)可這部分招聘費要調(diào)出來,招聘費也包含我們公司的員工屬于混合,那我們怎么說能合理,有沒有什么文件
老師,8月屬期有預(yù)繳,但是機構(gòu)所在地申報表8月屬期沒有填預(yù)繳,填在了9月屬期,10月申報比對說本年累計數(shù)不符是什么原因
老師,您好,請問下我們是小單位,老板有點質(zhì)問的意思,說她在外面學(xué)習(xí)了,說做預(yù)算,意思是我們?yōu)槭裁礇]有做預(yù)算?我不知道該怎么回答她
開3個點的專票交稅按1個點交?
不是的哈,專票開3個點還是交3個點的。開1個點才是交1
意思是小規(guī)模納稅人開專票幾個點就交幾個點的增值稅?開3個點就按3個點交,1個點就按1個點交?是這樣理解?
是的,據(jù)實那個意思的哈
也就可以理解為適用3%征收率小規(guī)模納稅人可以減按1%開專票,如果不開1%開3%的話那就按3%繳納增值稅是?
是的,就是你說的 那樣子
然后還有個問題,就是一般納稅人沒有進(jìn)項勾選認(rèn)證的可以直接納稅申報?
每個省區(qū)不一樣的,有的省需要確認(rèn)才能申報
哦,好吧,有的省不確認(rèn)就申報不了是吧
是的,你先申報試試,能申報就不用確認(rèn)了
好的,謝謝!
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