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老師你好,我現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人,已經(jīng)按1%開發(fā)票10萬,本月打算生成一般納稅人,那等下個月申報增值稅時如何申報啊

2021-10-14 11:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-10-14 11:29

同學你好 直接按照收入申報

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快賬用戶7162 追問 2021-10-14 11:30

什么意思???前期開的發(fā)票增值稅按1%申報還是13% 啊

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齊紅老師 解答 2021-10-14 11:33

還是按照1%的申報才行

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快賬用戶7162 追問 2021-10-14 11:34

那后期開的按13%的申報,該抵扣的正常抵扣嗎

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齊紅老師 解答 2021-10-14 11:41

同學你好 對的 正常抵扣

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齊紅老師 解答 2021-10-14 11:41

1%的這個不能抵扣的哦

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快賬用戶7162 追問 2021-10-14 11:43

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-10-14 11:51

滿意請給五星好平,謝謝

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同學你好 直接按照收入申報
2021-10-14
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你好;你們要去大廳申報哈 ; 盡快去大廳申報? ?
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