您好,平時(shí)申報(bào)不適合,匯算清繳才并入工資適合
#提問(wèn)#請(qǐng)問(wèn)老師代扣代繳個(gè)稅如下圖 ,綜合所得申報(bào)~勞務(wù)報(bào)酬選哪個(gè)?是適用累計(jì)預(yù)扣法?還是不適用累計(jì)預(yù)扣法?如下圖
老師,請(qǐng)問(wèn)勞務(wù)報(bào)酬報(bào)個(gè)稅,我以前是報(bào)一般勞務(wù)報(bào)酬所得,現(xiàn)在申報(bào)那里只有適用累計(jì)預(yù)扣法和不適用的,我應(yīng)該報(bào)哪個(gè)
老師,個(gè)人所得稅扣繳系統(tǒng)上面綜合所得申報(bào)上的勞務(wù)報(bào)酬(適用累計(jì)預(yù)扣法)和勞務(wù)報(bào)酬(不適用累計(jì)預(yù)扣法)是有什么區(qū)別,如何確定適用哪個(gè)?
老師,勞務(wù)報(bào)酬公司申報(bào)個(gè)人所得稅扣繳端選擇勞務(wù)報(bào)酬適用累計(jì)預(yù)扣法還是不適用累計(jì)預(yù)扣法,
稅務(wù)代開(kāi)勞務(wù)發(fā)票報(bào)個(gè)稅,申報(bào)時(shí)應(yīng)該報(bào)勞務(wù)報(bào)酬(適用累積預(yù)扣法)還是報(bào)勞務(wù)報(bào)酬(不適用累積扣除法)?
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說(shuō)明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?zhuān)?/p>
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬(wàn)需要償還,資本公積70萬(wàn),未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)?,F(xiàn)在注銷(xiāo),清理后,問(wèn):用資本公積60萬(wàn)償還其他應(yīng)付款60萬(wàn),可以?然后未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)。這樣涉及納什么稅?例如分紅個(gè)稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個(gè)稅和增值稅是季報(bào)還是月報(bào)
建筑公司,a有資質(zhì),b沒(méi)有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費(fèi)由b承擔(dān),該項(xiàng)目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時(shí)a在稅務(wù)平臺(tái)上申報(bào)后,給b二維碼,由b的員工個(gè)人通過(guò)微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問(wèn)問(wèn)題是:a公司處理方法正確嗎?問(wèn)2:b公司在對(duì)外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點(diǎn)成本票消化掉?畢竟這個(gè)項(xiàng)目是a在申報(bào)稅費(fèi)的,在外人看來(lái)本來(lái)就是a的,這個(gè)稅費(fèi)和b沒(méi)關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會(huì)對(duì)辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬(wàn)的年1%專(zhuān)票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來(lái)說(shuō)外賬算多不)
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)是不是要按期報(bào)送? 不報(bào)送有沒(méi)有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫(kù),但是我們財(cái)務(wù)今天才收到入庫(kù)單,賬上可以五月入庫(kù)嗎?還是得回四月改賬???
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
好的,謝謝老師!那意思是平時(shí)申報(bào)的時(shí)候,選擇不適用那一個(gè)是嗎?
是的,選不適用的那個(gè)來(lái)申報(bào)
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,我們公司是快遞公司,讓快遞員代開(kāi)發(fā)票,從而支付快遞費(fèi)給快遞員的。
在2025年之前他們開(kāi)的發(fā)票都是在開(kāi)發(fā)票的時(shí)候就交了增值稅和個(gè)稅的。25年他們開(kāi)的發(fā)票變成了要公司代扣代繳個(gè)人所得稅勞務(wù)報(bào)酬。因?yàn)閭€(gè)稅太高了,所以我們當(dāng)時(shí)沒(méi)有申報(bào)。發(fā)票里面也是寫(xiě)著不代扣代繳,則不能稅前扣除的。我們是決定了不做稅前扣除的。但是現(xiàn)在接到稅局通知,要我們?nèi)垦a(bǔ)交稅。目前稅局給的清單是1月的的清單,金額還好是幾十萬(wàn)的勞務(wù)報(bào)酬。但是2-3月份的勞務(wù)報(bào)酬總計(jì)是400萬(wàn)。在稅局沒(méi)有通知之前,公司讓快遞員去紅沖作廢發(fā)票可以嗎
如果去紅沖,這種稅務(wù)局肯定會(huì)來(lái)查賬的
因?yàn)槟銈兊膭趧?wù)費(fèi)太高了
今天收到稅局通知,給了一個(gè)清單讓我們報(bào)稅。今天查了明細(xì)全是一月份的。金額不大,還可以接受??墒桥孪聜€(gè)月稅局會(huì)找公司補(bǔ)2月份的。這種有沒(méi)有空間跟稅局說(shuō)不報(bào)個(gè)稅,做稅前調(diào)增?或者跟專(zhuān)管員說(shuō)繳納一部分?
不能,這種開(kāi)了發(fā)票,公司就要申報(bào)的