同學(xué)您好,之前掛錯科目了嗎?寫“調(diào)整***憑證嗎
借主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(進) 貸應(yīng)付賬款 摘要怎么寫
在做發(fā)票的借管理費用、 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項貸其他應(yīng)付款,最后這個其他應(yīng)付款是沒有余額的。 那老師兩筆分錄摘要都怎么寫比較好呀@郭老師
借:其他應(yīng)付款38.97 貸應(yīng)交稅費38.97 這筆摘要怎么寫啊
老師匯算清繳補稅,會計分錄: 借:所得稅費用 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 貸:其它應(yīng)付款-xx 這兩個分錄的摘要怎么寫。就是不會寫摘要,有什么技巧嗎?
借庫存現(xiàn)金貸其他應(yīng)付款老板 摘要應(yīng)該怎么寫
前年把法人的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實收資本,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來款
你好!公司是建筑勞務(wù)公司沒有建筑資質(zhì),接了勞務(wù)公司的項目,現(xiàn)在稅務(wù)問我們有沒有資質(zhì),稅務(wù)需要管理我們有沒有資質(zhì)嗎?
我交的增值稅會計科目選擇應(yīng)交稅費銷項稅額對不對
老師,想問下,總公司為子公司提供的貨物切割費、包裝費等服務(wù)費,可以開具發(fā)票嗎?開什么票合適?
老師您好,公司關(guān)于2024年一直沒有實際發(fā)放工資,把工資計入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時候可以填研發(fā)費用加計扣除嗎
老師:公司賣貨,簽合同,一年完成任務(wù)10000袋,價格280元,已完成任務(wù),那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開?
老師您好!小規(guī)模,如果專票超過30萬,普票部分也要交稅是嗎?
老師,我們用企業(yè)會計準則,2025年4月補錄入2020年4月采購的固定資產(chǎn)車,補計提折舊用以前年度損益調(diào)整,請問這個科目是影響2024年末未分配利潤數(shù)嗎?后期需要改什么報表嗎
你好,請問老板拿走的錢怎么做分錄,是不是取決于有沒有借條,有就計入其他應(yīng)收款,沒有算分紅?
農(nóng)行給加油站轉(zhuǎn)帳,做賬借方為什么用預(yù)付賬款,
同學(xué)您好,之前掛錯科目了嗎?寫“調(diào)整***憑證”
我們領(lǐng)導(dǎo)說的要沖其他應(yīng)付款
這個人去年12月發(fā)現(xiàn)個稅從他工資里少扣了
然后我們領(lǐng)導(dǎo)意思,就是說這個其他應(yīng)付款應(yīng)該再寫一個轉(zhuǎn)賬分錄
你好,可以的, 寫調(diào)整以憑證 少記稅金即可