稍等,我看一下胡助理。
老師 老板私人支付員工工資 員工現(xiàn)在掛賬 其他應(yīng)付款 怎么做賬呢 1.委托付款協(xié)議 注明這件事 借 其他應(yīng)付款-員工 貸 其他應(yīng)付款-老板 2.走庫存現(xiàn)金 借 庫存現(xiàn)金 貸 其他應(yīng)付款-老板 借 其他應(yīng)付款-員工 貸 庫存現(xiàn)金 哪一種更合適?兩種分別需要什么原始憑證?
老師每次公戶給老板銀行轉(zhuǎn)錢用途為什么是還款呢?而且做賬時收到的銀行賬是摘要寫借款,借銀行存款 貸其他應(yīng)付款或其他應(yīng)收款。 付出錢時摘要寫還款 借其他應(yīng)付款或其他應(yīng)收款 貸銀行存款。
借庫存現(xiàn)金貸其他應(yīng)付款老板 摘要應(yīng)該怎么寫
老師就是公司庫存現(xiàn)金沒有,我從老板借錢,借現(xiàn)金,貸其他應(yīng)付款摘要怎么寫
老師,庫存現(xiàn)金發(fā)生負(fù)數(shù),可以用其他應(yīng)付款平賬嗎?借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款-老板
購進(jìn)存貨時部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時提示營業(yè)收入跟增值稅報表不一致。這個該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財務(wù)會計本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目
24年12月工資忘記計提,我在2025年1月直接補(bǔ)計提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險對沖,而是風(fēng)險轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒有發(fā)票,匯算清繳時具體在哪個表調(diào)整
零基礎(chǔ)鑄造企業(yè)實(shí)操課
老師,公司是一家紡織行業(yè),出現(xiàn)色紗改染的話,會計分錄應(yīng)該怎么寫呢
老師,高新企業(yè)想不享受研發(fā)加計扣除,我想調(diào)增一部分金額,可以這樣增不,
你好,摘要就寫收到老板的現(xiàn)金。
老師一次收到多少現(xiàn)金好
能收5萬嗎
你好? 最好是小于1000元的?
好的謝謝
不客氣,祝您工作學(xué)習(xí)愉快。