你好 這個是不可能為負數(shù)的,應該是被銀行收了手續(xù)費的,你這個建議你做到財務費用里面的
老師,您好!我們這月農(nóng)行銷戶了,把農(nóng)行的余額轉(zhuǎn)到了中行,分錄為:借 銀行存款—中行 貸 銀行存款—農(nóng)行,但是我們財務賬里面沒有農(nóng)行這個開戶銀行(當時農(nóng)行是手工帳),請問老師,我現(xiàn)在做賬時,農(nóng)行銀行存款的輔助核算怎么下賬?該往哪里下?
老師,有個一般戶銀行存款余額3.52,這個一般戶要已經(jīng)銷戶,銷戶時3.52轉(zhuǎn)到基本戶手續(xù)費需要五元,手續(xù)費比存款余額還多,就沒轉(zhuǎn)基本戶,直接銷戶了,這個一般戶賬務怎么處理,3.52怎么處理
有個銀行銷戶,余額直接轉(zhuǎn)進我們基本戶,做分錄借:銀行存款-基本戶 貸:銀行存款-銷戶銀行 問題來了,銷戶的這個銀行系統(tǒng)里沒有余額,余額就成負數(shù)了,我該怎么處理?是直接添加期初余額還是后面補做分錄
我們是個人獨資企業(yè),目前公司先注銷了銀行基本戶款項已經(jīng)全部轉(zhuǎn)給了法人(基本戶銀行賬戶余額為0),這部分應該怎么做分錄
你好老師,我們上個月個稅里要交稅款,這個月從銀行賬戶上直接扣款了,這個分錄應該怎么做,直接做借方應交稅費,貸方銀行存款嗎,但是這個余額就在貸方了,不平了啊
請問開戶行可以變更嗎?需要準備哪些資料?
老師,年底費用暫估入賬的,次年來票最遲什么時候要重新入賬
老師,我想請問一下,差旅費里面含有餐補可以直接做成管理費用-差旅費報銷嗎?報銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進行個稅申報或是做成職工福利之類的嗎?
老師,匯算清繳中,職工薪酬里面,年度貸方100萬,借方105萬,個稅申報系統(tǒng)里面103萬,納稅調(diào)整職工薪酬的表要怎么填?
完成企業(yè)所得稅匯算清繳之后,是不能進行季度企業(yè)所得稅申報的更改了嗎?
五月份的工資怎么計算,有多少個工作日,是工資除以工作日再乘以工作天數(shù)嗎
24年預提費用發(fā)票沒到位,年匯繳紅沖如何操作
老師,你好。公司的員工支付了這個加油的費用,一個是柴油,一個是過路費。能不能開發(fā)票?開專用的還是普通的呢?
老師你好,公司的員工有過路費,就這種的話,能不能開發(fā)票???
老師個體戶工程文修隊購進些一維修用的用品,這些東西不是用來銷售的,用記做庫存商品嗎