同學(xué),您好,在銀行存款科目新增二級科目農(nóng)行。
老師,您好!我們這月農(nóng)行銷戶了,把農(nóng)行的余額轉(zhuǎn)到了中行,分錄為:借 銀行存款—中行 貸 銀行存款—農(nóng)行,但是我們財(cái)務(wù)賬里面沒有農(nóng)行這個開戶銀行(當(dāng)時(shí)農(nóng)行是手工帳),請問老師,我現(xiàn)在做賬時(shí),農(nóng)行銀行存款的輔助核算怎么下賬?該往哪里下?
老師,您好!我單位有農(nóng)行的一個戶,是手工做賬,余額25元現(xiàn)在已銷戶轉(zhuǎn)入中行,但是我中行賬戶是電腦賬,上面沒有這個農(nóng)行的賬戶。銷戶單子已開到中行,我現(xiàn)在在電腦賬的“期初余額”上面加一個銀行存款農(nóng)行的金額,再做賬銷戶,不知可以不?
老師你好,我剛從代賬公司把賬接過來12月末科目余額表示,銀行存款下有四個銀行,其中農(nóng)業(yè)銀行余額為貸方285193.64 實(shí)際銀行對賬余額為223306.92 。建設(shè)銀行科目余額貸方119167.21 實(shí)際銀行余額175.15 還有兩個銀行中國銀行和農(nóng)村信用社余額為借方,但金額與銀行存款的余額不一致。這種情況我如果把她之前的賬掛起來,怎么個掛法
老師你好,我剛從代賬公司把賬接過來12月末科目余額表示,銀行存款下有四個銀行,其中農(nóng)業(yè)銀行余額為貸方285193.64 實(shí)際銀行對賬余額為223306.92 。建設(shè)銀行科目余額貸方119167.21 實(shí)際銀行余額175.15 還有兩個銀行中國銀行和農(nóng)村信用社余額為借方,但金額與銀行存款的余額不一致。這種情況我如果把她之前的賬掛起來,怎么個掛法
老師給客戶轉(zhuǎn)賬的時(shí)候,對方的開會行是“江蘇洪澤金陽光村鎮(zhèn)銀行股份有限公司”,請問這樣的銀行開戶行怎么填寫收款銀行???在收款銀行中找不到這個銀行,無法付款。我們用的是農(nóng)村商業(yè)銀行賬戶
老師內(nèi)賬,要是開出發(fā)票1000,回款1000,實(shí)際業(yè)務(wù)沒有發(fā)生,那么這個1000能不能做主營業(yè)務(wù)處理
發(fā)票抬頭寫“個人”不可以吧?
只有從業(yè)資格證書,沒有初級證書是不是很難找到會計(jì)工作?
老師,運(yùn)輸混泥土公司收到的這種財(cái)政性收款的條子是不是可以直接計(jì)入成本,這個是算什么費(fèi)呢?養(yǎng)路費(fèi)嗎?
老師請問一下季報(bào)填,資產(chǎn)負(fù)債表三月末的本年利潤是不是得結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配科目中來,用做憑證嗎咋做謝謝
每月社保繳納和個稅申報(bào)截至日期是多少號呢
老師,長期股權(quán)入賬價(jià)值,30% 1200 800 凈利潤2000,是1800嗎
你好,近三年的折舊沒有計(jì)提怎么辦
小規(guī)模,更正24年四季度所得稅報(bào)表后,應(yīng)多預(yù)繳比如10元,但是更正后沒有補(bǔ)繳款的地方,現(xiàn)在在所得稅匯算申報(bào)表里,也是按更正后稅款計(jì)算的,沒有按原繳納金額來,應(yīng)該怎么處理?
老師,我出租一套房,每個月3000 元,對方要求開發(fā)票,幫我算一下要交多少稅費(fèi)?
老師,那我新增的農(nóng)行的賬怎么能夠平呢?因?yàn)橹幌铝速J方余額?
如果要把農(nóng)行余額到財(cái)務(wù)系統(tǒng)里面,應(yīng)該先做一筆借:銀行存款-農(nóng)行,貸:現(xiàn)金。相當(dāng)于是把手工賬的錢存入農(nóng)行(系統(tǒng)新增的農(nóng)行)或者直接將手工賬的錢存入中行,就沒必要新設(shè)農(nóng)行了。
老師,關(guān)鍵是我當(dāng)時(shí)忘記了系統(tǒng)沒有這個賬戶,現(xiàn)在銀行銷戶轉(zhuǎn)出的單子已經(jīng)來了,我若再增現(xiàn)金,那現(xiàn)金就又不平了?該怎么辦呢?
那就把手工賬里面和農(nóng)行相關(guān)的全部過到財(cái)務(wù)系統(tǒng)。比如,農(nóng)行收了銷售款,整個分錄過到系統(tǒng): 借:銀行存款-農(nóng)行 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 如有支出費(fèi)用,也是一樣轉(zhuǎn)到財(cái)務(wù)系統(tǒng)。 然后農(nóng)行銷戶轉(zhuǎn)到中行。
老師,這樣的工作量相當(dāng)大,而且還不是一年兩年的賬,在沒有其他的辦法嗎?老師
不用一筆筆轉(zhuǎn),相當(dāng)于是把兩個賬合并,余額轉(zhuǎn)過去就行了。屬于報(bào)表合并了。
老師,我沒有明白,余額是25元,分錄應(yīng)該怎么做,怎么合并?