你好 你這個直接轉(zhuǎn)到未分配利潤不是很合適的,因為這個主要是差錯更正或者是注銷的時候才做的

中途建賬,對于已完工工地,還有一些應(yīng)付款沒有確認(rèn),所以建賬時期初應(yīng)付款沒有登記,為了試算平衡,所以登記在未分配利潤中,現(xiàn)在產(chǎn)生了支付,我可不可以第一步:借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)付賬款, 然后借:未分配利潤,貸:以前年度損益,但是發(fā)現(xiàn)這兩步綜合就是:借:未分配利潤,貸:應(yīng)付賬款,那么現(xiàn)在我公司實實在在付款了,我可不可以直接登借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款,綜合又得借:未分配利潤,貸:銀行存款?還是說要分開登,體現(xiàn)出來呢
2017年遺留的問題,預(yù)付賬款為貸方余額52萬,今年3月份會計做賬,借:預(yù)付賬款52萬 貸:以前年度損益調(diào)整 借:本年利潤52 貸:以前年度損益調(diào)整52 未做所得稅費用,直接在資產(chǎn)負(fù)債表形成了期末未分配利潤52萬元,這個如何改正
老師,18年的房租一直掛著預(yù)付賬款的賬,發(fā)票是18年的,會計一直沒有把預(yù)付賬款房租給抵消掉,現(xiàn)在做了下邊的分錄 借:以前年度損益調(diào)整—管理費用房租 貸:預(yù)付賬款—房租 借:利潤分配—未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整—管理費用房租 請問這筆年度匯算清繳的時候需要納稅調(diào)增嗎
2021年底,股東要分錢、內(nèi)賬處理、無需提取盈余公積之類的、目前看賬上有70萬,股份們要把60萬給分了,我做的是計提利潤分配-應(yīng)付利潤,貸應(yīng)付利潤,支付時,借應(yīng)付利潤,貸現(xiàn)金,現(xiàn)在年結(jié)的時候是不是要借利潤分配-未分配利潤,貸,利潤分配-應(yīng)付利潤啊、本年利潤已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)
老師,我們是一家合伙企業(yè),之前的會計年底把利潤結(jié)轉(zhuǎn)到了應(yīng)付股利科目,現(xiàn)在應(yīng)付股利貸方余額322萬,我接手后轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤150萬,那么,現(xiàn)在分紅,借:應(yīng)付股利322萬,利潤分配-未分配利潤150,貸銀行存款,可以嗎?
老師,我們是一般納稅人,有進(jìn)項抵扣的發(fā)票,那我開給對方小規(guī)模納稅人,是不是優(yōu)先開專票呢?
老師好,我們公司付租金10多萬走的公戶,但是對方和我們簽的協(xié)議不開發(fā)票的,這個怎么平賬呢
個人所得稅匯算清繳有什么要求什么才能什么不需要
電子版12306旅票不許要認(rèn)證怎么操作有什么要求
樸老師,今年6月份關(guān)于電商推送數(shù)據(jù),是哪個公告?
關(guān)于稅負(fù)率進(jìn)項稅調(diào)整有什么技巧
老師,我去年虧損三萬不知道今年在申報企業(yè)所得稅的時候可以申報,所以上半年計提了一些已計提未發(fā)放的工資,個稅都正常申報了,三季度申報可以在新增加的應(yīng)付職工薪酬里面按賬上填寫嗎?四季度確定不發(fā)放了在沖銷計提的工資,更改個稅申報表,這樣可以嗎
您好,老師,稅務(wù)系統(tǒng)提示 我們申報的三季度增值稅銷售收入少于在互聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)向稅務(wù)機(jī)關(guān)報送的收入金額 是什么意思呀?我查查申報的收入也是三季度的開票收入呀
我們公司是汽車銷售有限公司,我們公司賣保險給客戶的時候,送了100塊錢代金券給客戶,然后這個成本。算進(jìn)了我們續(xù)保的成本,客戶拿著代金券去做保養(yǎng),抵扣了100塊錢出來,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
年度納稅調(diào)整稅務(wù)和會計怎么進(jìn)行