是的,就是那樣處理的
【例題?多選題8】某公司年初“利潤分配末分配利潤”科目貨方余額為700000元,本年實現(xiàn)凈利潤5000000元。本年提取盈余公積500000元,宣告分配現(xiàn)金股利2000000元。不考慮其他因素,該公司當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤及其分配的會計處理正確的有(A.結(jié)轉(zhuǎn)“利潤分配”科目所屬明細(xì)科目余額時:借:利潤分配末分配利潤2500000貸:利潤分配提取法定盈余公積500000應(yīng)付現(xiàn)金股利2000000B.結(jié)轉(zhuǎn)本年實現(xiàn)的凈利潤時:借:利潤分配末分配利潤併:本年利潤50000005000000C結(jié)轉(zhuǎn)本年實現(xiàn)的凈利潤時:借:本年利潤5000000貸:利潤分配一末分配利潤5000000D結(jié)轉(zhuǎn)“利潤分配〞科目所屬明細(xì)科目余額時:借:利潤分配提取法定盈余公積500000應(yīng)付現(xiàn)金股利2000000貨:利潤分配末分配利潤2500000
多選題·多選題:某公司年初“利潤分配末分配利潤”科目貨方余額為700000元,本年實現(xiàn)凈利潤5000000元。本年提取盈余公積500000元,宣告分配現(xiàn)金股利2000000元。不考慮其他因素,該公司當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤及其分配的會計處理正確的有()A.結(jié)轉(zhuǎn)“利潤分配”科目所屬明細(xì)科目余額時:借:利潤分配末分配利潤2500000貸:利潤分配提取法定盈余公積500000應(yīng)付現(xiàn)金股利2000000B.結(jié)轉(zhuǎn)本年實現(xiàn)的凈利潤時:借:利潤分配末分配利潤併:本年利潤50000005000000C結(jié)轉(zhuǎn)本年實現(xiàn)的凈利潤時:借:本年利潤5000000貸:利潤分配一末分配利潤5000000D結(jié)轉(zhuǎn)“利潤分配〞科目所屬明細(xì)科目余額時:借:利潤分配提取法定盈余公積500000應(yīng)付現(xiàn)金股利2000000貨:利潤分配末分配利潤2500000
2021年底,股東要分錢、內(nèi)賬處理、無需提取盈余公積之類的、目前看賬上有70萬,股份們要把60萬給分了,我做的是計提利潤分配-應(yīng)付利潤,貸應(yīng)付利潤,支付時,借應(yīng)付利潤,貸現(xiàn)金,現(xiàn)在年結(jié)的時候是不是要借利潤分配-未分配利潤,貸,利潤分配-應(yīng)付利潤啊、本年利潤已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)
公司2X07年年初未分配利潤200000元,任意盈余公積200000元,當(dāng)年實現(xiàn)稅后利潤為1800000元,公司股東大會決定按10%提取法定盈余公積,分派現(xiàn)金股利500000元。用400000元盈余公積轉(zhuǎn)增資本。以下賬務(wù)處理正確的是A借:本年利潤1800000貸:利潤分配-未分配利潤1800000B借:利潤分配-提取法定盈余公積180000利潤分配-應(yīng)付現(xiàn)金股利500000貸:盈余公積-法定盈余公積180000應(yīng)付股利500000C借:利潤分配—提取法定盈余公積180000—提取任意盈余公積360000—應(yīng)付現(xiàn)金股利500000貸:利潤分配-未分配利潤1040000D借:股本400000貸:盈余公積400000
老師,我們是一家合伙企業(yè),之前的會計年底把利潤結(jié)轉(zhuǎn)到了應(yīng)付股利科目,現(xiàn)在應(yīng)付股利貸方余額322萬,我接手后轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤150萬,那么,現(xiàn)在分紅,借:應(yīng)付股利322萬,利潤分配-未分配利潤150,貸銀行存款,可以嗎?
老師好!想請問企業(yè)所得稅匯算清繳報表,在資產(chǎn)調(diào)整明細(xì)表中。關(guān)于稅收折舊,攤銷額和累計折舊,攤銷額,該在賬上如何取數(shù),該如何計算?謝謝!
請問老師業(yè)務(wù)活動報表里面提供服務(wù)收入是含稅的嗎
3月份取得的發(fā)票,在4月份發(fā)票稅號給開具錯誤,對方重新開具,想問下,新開具的發(fā)票可以在粘在3月份的原始憑證里嗎
老師:你好!我的問題是我借掛靠公司的借款,在工程進度中借的工程貸款,在工程進度款中就還給掛靠公司了,到?jīng)Q算中這筆借款買的人材機還需要進入工程成本再減一道嗎?
老師,剛收到一個公司,個稅只能看到申報的金額,明細(xì)看不了,是登入自然人電子稅務(wù)局看嗎?
確定無法收回的其他應(yīng)收賬款 怎么處理
老師,請問下報年報利潤表時,有個本期數(shù)據(jù)和累積數(shù)據(jù),怎么填寫呢?是1月到12月的周期
我是一家商品經(jīng)銷企業(yè),一般納稅人,曾購買了一輛汽車未取得專用發(fā)票也未抵扣進項稅,現(xiàn)在銷售出去了,實行簡易計稅是按3%計稅還是3%的征收率減按2%征收呢? 還是是說09年以前買的車簡易計稅按3的征收率減按2%征收。 09年以后購買的車只能簡易計稅按3%征收呢?
借:主營業(yè)務(wù)成本 ,貸其他應(yīng)付款,后面有庫存加下進來,這樣計提有沒有錯
您好,我們是貿(mào)易公司。出口企業(yè)進賬發(fā)票勾選多久之后可以申請出口退稅呢