同學你好 計入營業(yè)外支出
你好老師 公司每個月都會計算發(fā)票和稅 上個月計算的需要交稅一萬多 但是有兩張發(fā)票本應該六月紅沖 7月份紅沖了只能在七月份退稅 導致公司多交稅十幾萬 請問這個有彌補的辦法嗎? 這樣的話出納需要承擔什么責任嗎? 公司是多交了這些錢嗎? 這個還沒報稅 可以延期申報嗎?對公司有什么影響嗎?
老師,請問個稅晚交一天,需要交幾毛錢滯納金,這種情況應該怎么處理。會不會對單位有什么影響,然后這幾毛錢滯納金應該怎么入賬
老師 我上年收入少記了一筆,但是增值稅已經(jīng)上交。就是收入 成本沒有記賬。企業(yè)所得稅還沒有交。請問這種情況會計分錄該z怎么寫 感想老師
我找董孝彬老師,我添加了個稅申報,但是沒有應交的個稅,是不是不用交滯納金,然后直接申報12月的,是不是不好,稅務局是不是要問為什么一年只報12月,我該怎么應對稅務問題,是不是要從1月,2月,3月….12月,是不是這樣更好一點,我主要怕稅務會有說詞,我又不會解釋,然后我補起來每月都報,是不是更合乎常理
老師晚上好!我有個這樣情況請老師幫我解決一下,我們公司是小規(guī)模納稅人,然后今天報完了季報稅,我后來發(fā)現(xiàn)有個憑證是出售的貨物,開出去的銷售票了,我當時以為只有銷售普票沒有銀行回單沒用銀行付款,那么應該老板收到現(xiàn)金,我就直接做現(xiàn)金增加了,其實沒收到錢,應該記到應收賬款里,然后稅也都報完了,我該怎么辦呀老師,稅都交完了
請問客人酒水寄存怎么做分錄,喝了又怎么做呢?
老師,匯算算職工福利包含社保費用嗎
怎么找到20期校長班
我是電子設備,24年5月就已經(jīng)折舊完了,24年的累積折舊1-5月合計貸方發(fā)生額是2044.44, 本年累計余額是18399, 固定資產(chǎn)原價是18399?,F(xiàn)在報A105080資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細表, 第2列的本年折舊、攤銷額是2044.44 第3列累計折舊、攤銷額 是18399 第4列資產(chǎn)計稅基礎18399 第5列 稅收折舊、攤銷額2044.44 第8列的稅收金額累計折舊、攤銷額 18399 這樣填是正確的嗎?
B公司負責代運營收服務費,但是投流的錢得B公司出,A公司就是注冊個抖音帳號屬于帳號主體,開發(fā)票能不能把投流的錢直接開給b呢
老師 今天領導找到我 (這個領導不是我們的老板,是當時這個領導介紹我來公司工作的)他說不好管理的會計給這他說新來的會計我們都不喜歡她 她在背后說會計主管的壞話(就是我)讓這個領導給我說說這個事情 從這個事能反映了不好管理的會計的什么問題
老師,我們外經(jīng)證核銷了,現(xiàn)在公司也換新名字了,原來開的發(fā)票舊公司名字,現(xiàn)在對方要退票,要求我們換開新公司抬頭發(fā)票,請問可以開給他們嗎?外經(jīng)證原來是舊公司名字
老師好,我們單位經(jīng)常有零散工人,拉運,搬運,500一下的可以不開發(fā)票吧?
老師,你好,請問一下我們公司賺取商品差價,顧客打款到我們公司,我們公司轉(zhuǎn)出去如果轉(zhuǎn)給個人。這個流程可以嗎,怎么做賬呢,需要個人開票嗎。
老師,之前的會計未及時增加入職人員,現(xiàn)在我想增加可以嗎,員工3月來,個稅系統(tǒng)一直沒增加
老師,我們是幼兒園的呢?新政府會計制度的
會不會對單位有什么影響
這個沒事 滯納金是正常的