晚上好,是的,都不用交個(gè)稅就沒(méi) 有滯納金, 2.不用那么辛苦各月申報(bào),因?yàn)槎悇?wù)是按年比對(duì)的,我們正常申報(bào)的公司也會(huì)有調(diào)整,有月申報(bào)金額少, 3.您按月申報(bào)當(dāng)然更好,就是好辛苦

老師,申報(bào)個(gè)人所得稅,現(xiàn)在已經(jīng)12月份了,然后發(fā)現(xiàn)4月份申報(bào)的沒(méi)有扣除五險(xiǎn)一金。這樣子的話,如果現(xiàn)在來(lái)更正的話,后面的每個(gè)月的都要全部一起更正,這樣子的話,恐怕數(shù)據(jù)不對(duì)。然后我就想問(wèn)一下,可不可以就是這個(gè)月申報(bào)的時(shí)候,五險(xiǎn)一金乘2,這樣行不行?
關(guān)于個(gè)稅今年1—6的申報(bào)情況,現(xiàn)在7月份要申報(bào)所屬期6月的個(gè)調(diào)稅,也就是六月份發(fā)放工資的個(gè)稅,那上半年我要交的個(gè)稅應(yīng)該是22年12月,23年1月,2月,一直到6月發(fā)放的個(gè)稅,對(duì)嗎。12月份個(gè)稅很高,那我這樣更正半年是不是有滯納金。實(shí)際上我12月個(gè)稅,去年申報(bào)了
老師好,我們單位去年的個(gè)稅,1月到10月報(bào)的是錯(cuò)的,11月12月沒(méi)有申報(bào),我現(xiàn)在接手需要更正申報(bào),但是不能添加員工!要到稅務(wù)大廳辦理,一般需要帶什么資料呢,稅務(wù)大廳電話一直沒(méi)人接!
是這樣的,去年12月做了暫估14.9萬(wàn),3月份園區(qū)要年報(bào),當(dāng)時(shí)交了稅款2777元,4月份拿票8萬(wàn),我做了更正,更正完是不交稅的,但是了,稅款還沒(méi)有退回來(lái),我怕到時(shí)候退稅會(huì)不會(huì)到我企業(yè)查賬,然后我剛剛把那筆暫估刪掉了,想按照之前教師來(lái)報(bào)的,但是稅款金額太大怕老板接受不了把我給炒了。我該怎么報(bào)了
請(qǐng)問(wèn)一下老師,老板因?yàn)檫^(guò)年了,把1月的工資和過(guò)節(jié)費(fèi)提前以現(xiàn)金發(fā)到我們手上,平時(shí)都是1月工資2月發(fā),3月申報(bào),現(xiàn)在1月工資提前在1月末發(fā)了,還有1月初發(fā)的12月工資,那我是不是應(yīng)該2月合并申報(bào)2個(gè)月工資,可是這樣就會(huì)導(dǎo)致2月沒(méi)有工資發(fā),3月就申報(bào)沒(méi)有工資可以申報(bào),而且2月申報(bào)工資個(gè)稅得交好多,我可不可以不管她是1月末發(fā)的,直接按照正常當(dāng)做是2月發(fā)的來(lái)做賬申報(bào)啊
老師你好,新成立的公司,沒(méi)有業(yè)務(wù),需要報(bào)稅嗎
1一6月為核定征收,1一3月已交稅款,7一9月變查帳征收,7一9月開(kāi)要23萬(wàn),無(wú)進(jìn)項(xiàng),如何申報(bào)
工程行業(yè)的成本票,到底怎么解決?有沒(méi)有在這個(gè)崗位做過(guò)的老師,給個(gè)實(shí)實(shí)在在的建議
分公司設(shè)立的相關(guān)資料在哪里下載。到線下去辦理的
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第18號(hào)至幾月幾日起實(shí)行。
所得稅季報(bào),附報(bào)事項(xiàng)的職工薪酬是填哪個(gè)數(shù)據(jù)?這個(gè)季度的嗎?累計(jì)的?
營(yíng)業(yè)提前退租,房租押金和物業(yè)保證金不給退,匯算清繳調(diào)增,需要填資產(chǎn)損失嗎?具體填的是什么表
你好老師,請(qǐng)問(wèn)受益人備案提示實(shí)名認(rèn)證不通過(guò)怎么回事
老師,電子稅務(wù)局添加的辦稅員可以和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人是同一個(gè)人嗎
u8中應(yīng)付款管理里面期初余額錄入的銀行承兌匯票到期在票據(jù)管理中找不到


假設(shè)稅務(wù)局說(shuō)你怎么只報(bào)一個(gè)月,我要怎么應(yīng)對(duì)
您好,我們是年薪制的,一年的工資都申報(bào)了,