同學(xué)您好,你這個(gè)只是科目記錯(cuò),不影響稅款的,只需要改下財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債表的貨幣資金和應(yīng)收賬款的金額即可
老師,企業(yè)變更名稱,做為財(cái)務(wù)要關(guān)注哪些方面,請賜教,謝謝!
2022年度是每個(gè)季度45萬的額度,普票免征增值稅的
老師你好,我在上一個(gè)單位是從2024年8月干到2025年2月,然后他們給我簽勞動合同,我申請了勞動仲裁,讓他給我賠償,就是除試用期外,總共2萬5000多的工資,現(xiàn)在那邊法人打電話說給我協(xié)商嗎?還是咋辦?如果協(xié)商不了的話,他去找律師,我不用管他可以么
老師,晚上好,個(gè)人自建房,房屋出租,租客要求開專票,要帶什么資料去開票,稅率多少
老師你好,我們是個(gè)體戶建筑公司,自己包的活,找了人做隔斷,里面含材料費(fèi)和人工費(fèi),先預(yù)付2萬,這個(gè)付款時(shí)用途寫什么合適?
老師,我這簽了兩份合同人工費(fèi)用,我已支付一份合同的金額了,但是對方給開具的普票是這這份兩份合同的合計(jì)金額,這個(gè)我還怎么做賬???
現(xiàn)在更正2023年工資,會計(jì)分錄怎么做?
2023年計(jì)入工資的數(shù)據(jù),今年更正為修理費(fèi),會計(jì)分錄怎么做
請問老師公司匯算清繳開票收入400多萬,成本費(fèi)用合計(jì)180多萬,有220萬開票收入由于對方?jīng)]有付款沒錢付下游下游不給票入成本,現(xiàn)在匯算清繳要怎么處理比較好?
眼科醫(yī)院需要申報(bào)繳納哪些稅呢,它屬不屬于非營利性機(jī)構(gòu)呢
老師那我應(yīng)該怎么更正呀!錯(cuò)誤分錄和正確分錄都怎么做呀老師
錯(cuò)誤分錄借庫存現(xiàn)金貸主營業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 正確分錄 借應(yīng)收賬款某公司 貸 主營業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
老師應(yīng)該是借主營業(yè)務(wù)收入吧!沖減是不是應(yīng)該做反分錄呀
您當(dāng)時(shí)這張發(fā)票也做收入了對吧,只是資產(chǎn)是庫存現(xiàn)金
對的老師,只是做錯(cuò)庫存現(xiàn)金分錄了
如果是3月份的,還沒結(jié)賬。就在原來憑證上改。 如果是1 2月份,第一方案 你可以把以前的分錄全部用紅字做。在做一次正確的 第二方案 直接做借應(yīng)收貸庫存現(xiàn)金即可 摘要都寫清楚緣由
還是第一個(gè)方案吧!老師改錯(cuò)賬不是做相反分錄就行嗎?比如說接主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 貸庫存現(xiàn)金,不就把這筆分錄徹底沖了嗎?然后再接著做個(gè)正確的不就行了嗎?是這樣的嗎老師
同學(xué)您好是的,但是最后都是紅字沖, 因?yàn)橛械能浖恢С质杖朐诮璺?。最后結(jié)不了賬
是的,但是最好都是紅字沖, 因?yàn)橛械能浖恢С质杖朐诮璺健W詈蠼Y(jié)不了賬
哦,結(jié)不了賬不行,老師我分錄不變就是把黑字改成紅字了意思就徹底沖減錯(cuò)誤分錄了呀
老師那我是不是不用改稅務(wù)系統(tǒng)里財(cái)務(wù)報(bào)表了呀!憑證在四月份做賬時(shí)更改,那么三月份數(shù)據(jù)也變動了,自然都在四月份報(bào)表數(shù)據(jù)里自然都更正了吧老師
哦,結(jié)不了賬不行,老師我分錄不變就是把黑字改成紅字了意思就徹底沖減錯(cuò)誤分錄了呀 答案是 是的
老師那我是不是不用改稅務(wù)系統(tǒng)里財(cái)務(wù)報(bào)表了呀!憑證在四月份做賬時(shí)更改,那么三月份數(shù)據(jù)也變動了,自然都在四月份報(bào)表數(shù)據(jù)里自然都更正了吧老師 3月份已經(jīng)結(jié)賬了,就不用改了。 你的理解也是對的
嗯呢,但是我發(fā)現(xiàn)之前會計(jì)做的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)也不準(zhǔn)確呀!比如說她報(bào)稅系統(tǒng)里填寫的財(cái)務(wù)報(bào)表和財(cái)務(wù)軟件里財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)個(gè)別的都不一樣的,這種情況下怎么回事呀老師
可能是當(dāng)時(shí)她后期改賬了,比如先報(bào)稅了,但是沒結(jié)賬,直接在原來的憑證上改的,就會不一樣