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你好老師 公司每個月都會計算發(fā)票和稅 上個月計算的需要交稅一萬多 但是有兩張發(fā)票本應該六月紅沖 7月份紅沖了只能在七月份退稅 導致公司多交稅十幾萬 請問這個有彌補的辦法嗎? 這樣的話出納需要承擔什么責任嗎? 公司是多交了這些錢嗎? 這個還沒報稅 可以延期申報嗎?對公司有什么影響嗎?

2021-07-15 10:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-07-15 12:22

你這種情況你發(fā)六月份開的發(fā)票,如果說你在六月份沒有作廢的話啊,你是按月申報,那你這個稅就只能先交交了后面去退就可以了。你這個延期申報的話,他只是說你六月份應該交的稅往后面延,也不能把七月份的數(shù)據(jù)拿進去彌補的。

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快賬用戶6456 追問 2021-07-15 14:31

是五月份的發(fā)票 六月份忘記紅沖了 紅沖到七月份了 導致六月份要多交十幾萬 所以現(xiàn)在有什么辦法不交這個稅嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2021-07-15 14:55

那你這種沒辦法了,你只有六月份交交了,七月份去申請退。

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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