月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)就可以了
記賬公司給我們暫估了21萬(wàn)的成本費(fèi)用,他做的會(huì)計(jì)分錄我看不懂 去年3月是 借 管理費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款 暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借 本年利潤(rùn) 貸 管理費(fèi)用 6月借 管理費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款 暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借 本年利潤(rùn) 貸 管理費(fèi)用 今年沖回 借未分配利潤(rùn) 紅字 貸應(yīng)付賬款 暫估 收到發(fā)票 借未分配利潤(rùn) 貸銀行 3月借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借本年利潤(rùn) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 6月 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本110000 貸應(yīng)付賬款暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借本年利潤(rùn) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本91166.03 請(qǐng)問(wèn)往后收到發(fā)票我該怎么做會(huì)計(jì)分錄
你好老師,保安服務(wù)公司之前沒(méi)收入時(shí)發(fā)生的職工工資 借:生產(chǎn)成本一一主營(yíng)成本(工資) 貸:應(yīng)付職工薪酬一一職工工資 資產(chǎn)負(fù)債表上出現(xiàn)在存貨里了。 現(xiàn)在公司收有收入了,結(jié)轉(zhuǎn)成本把之前所有的生產(chǎn)成本在一個(gè)分錄結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎? 收到錢 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入一一安保服務(wù)費(fèi) 貸:貸應(yīng)交稅費(fèi)一一應(yīng)交增值稅(小規(guī)模專用) 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本一一職工工資(6一8月合計(jì)數(shù)) 貸:生產(chǎn)成本一一職工工資(6--8月合計(jì)數(shù)) 這樣對(duì)不老師?
老師,請(qǐng)問(wèn)代理的公司是做光伏能源的,銷售發(fā)票開(kāi)具的內(nèi)容是:1、支架 2、安裝服務(wù) 3、開(kāi)發(fā)服務(wù) ,然后購(gòu)買回來(lái)的材料是為了搭光伏棚,其實(shí)就是支架來(lái)的。安裝和開(kāi)發(fā)的成本只有人工。支架的成本就是材料+人工。但之前的分錄,我做成了。1.計(jì)提人工: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-安裝 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-開(kāi)發(fā) 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-支架 貸:應(yīng)付職工薪酬 2.領(lǐng)用材料 借:工程施工-安裝 工程施工 -開(kāi)發(fā) 貸:原材料 ,工程施工的材料又相應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了。這下應(yīng)該怎么更正好呢?很麻煩了?前面的分錄都入錯(cuò)了。
老師您好,我們是一家小規(guī)模的建筑公司,在2022年1到6月,合計(jì)計(jì)提了26萬(wàn)的人工成本。會(huì)計(jì)分錄如下 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款 并相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)了損益 在9月份的時(shí)候,我沖回了這筆分錄 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(紅字) 貸:應(yīng)付賬款(紅字) 9月份發(fā)生材料成本192775.5元,結(jié)轉(zhuǎn)材料成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本192775 .5 貸:原材料192775.5 但是目前出現(xiàn)了,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的負(fù)數(shù)余額,請(qǐng)問(wèn)該怎么處理呢?
老師您好!請(qǐng)教您一下。公司是小規(guī)模納稅人,用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。公司去年年底暫估成本15000,在今年二月份對(duì)方把發(fā)票開(kāi)過(guò)來(lái)了,實(shí)際是14800。我需要做的會(huì)計(jì)分錄是:1.借:庫(kù)存商品-暫估15000(紅字)貸:應(yīng)付賬款15000(紅字),2.借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本15000(紅字)貸:庫(kù)存商品15000(紅字),3.借庫(kù)存商品14800,貸:應(yīng)付賬款14800,4,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本14800,貸:庫(kù)存商品14800。因?yàn)槭切∑髽I(yè)準(zhǔn)則,沒(méi)有以前年度損益調(diào)整,5,借:利潤(rùn)分配未分配200,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本200。這樣做對(duì)嗎?
個(gè)體工商戶在2024年12月開(kāi)了一張三十萬(wàn)普通發(fā)票,但是在2025年1月份做了紅沖,現(xiàn)在我要怎么申報(bào)個(gè)人所得稅
個(gè)體工商戶在2024年12月開(kāi)了一張三十萬(wàn)普通發(fā)票,但是在2025年1月份做了紅沖,現(xiàn)在我要怎么申報(bào)個(gè)人所得稅
計(jì)提費(fèi)用時(shí):借:在建工程—籌資費(fèi)—利息支出 貸:應(yīng)付利息,此分錄的現(xiàn)金流怎么指定
一般納稅人建筑行業(yè)同一個(gè)項(xiàng)目,把清包工跟材料分開(kāi)簽合同,清包工按3%簽,材料按13%簽可以嗎
老師,這個(gè)月開(kāi)了票,是不是一定要做賬,因?yàn)檫@張票有可能要作廢?
這種定額發(fā)票可以做費(fèi)用票嗎?
業(yè)務(wù)招待費(fèi)納稅調(diào)整部分涉及的所得稅可以年末預(yù)提嗎?
老師,初級(jí)考場(chǎng)會(huì)提供筆紙嗎?
如果去年暫估的今年5月份發(fā)票到了,費(fèi)用票,是直接做到今年成本還是用到以前年度損益調(diào)整?
老師,2023年和2024年改報(bào)表,導(dǎo)致三個(gè)附加稅要調(diào)減,當(dāng)時(shí)計(jì)提的稅金及附加現(xiàn)在要沖回嗎,分錄怎么做呢,是不是把當(dāng)時(shí)計(jì)提附加稅的分錄反沖就可以了
請(qǐng)問(wèn)老師,是這樣嗎?
直接將這個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)的192775.5元的材料材料成本,和沖銷的260000人工成本的差額67224.5元結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)里面嗎?
對(duì)的,是的,是這么做的。
老師,麻煩您再看看,圖片上的分錄做對(duì)沒(méi)?
軟件不能自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)損益 這個(gè)軟件應(yīng)該是自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)損益,你這兩個(gè)分錄不能寫到一塊
因?yàn)槭秦?fù)數(shù)差額,軟件就結(jié)轉(zhuǎn)不了損益。這樣的話,可以手動(dòng)填寫嗎?
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本在借方有負(fù)數(shù)余額,不能結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎?如果是的話,你放到貸方不就可以了?
無(wú)論是放到貸方還是借方,都不行。結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候軟件提示,損益類科目沒(méi)有沒(méi)有余額
自己結(jié)轉(zhuǎn)了之后,利潤(rùn)表里面是正確的嗎?如果是的話,可以這么做的。金額你自己需要核對(duì)一下的,你看一下科目余額表,最后沒(méi)有余額了就行。