您好,通過(guò)以前年度損益來(lái)調(diào)整
去年做了5萬(wàn)暫估費(fèi)用,借,管理費(fèi)用暫估,貸,其他應(yīng)付款,跨年了,今年可以直接沖紅嗎? 還是需要用以前年度損益調(diào)整?怎么做分錄呢,現(xiàn)在我拿到費(fèi)用票了
上年暫估的成本,今年收到了發(fā)票,怎么做賬?沒有以前年度損益調(diào)整科目!
請(qǐng)問(wèn)跨年暫估成本今年沖紅的時(shí)候是不是涉及到以前年度損益?如果暫估和取得發(fā)票金額無(wú)差異是不是不用以前年度損益調(diào)整?
去年開的成本票,去年沒有暫估,今年收到,今年做了以前年度損益調(diào)整,去年的匯算清繳可以把這部分費(fèi)用調(diào)減應(yīng)納稅所得額嗎
去年暫估了30萬(wàn)成本,今年5.31前收到了30萬(wàn)成本發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)暫估跟發(fā)票無(wú)差異,還需要用到以前年度損益調(diào)整科目嗎?
老師請(qǐng)問(wèn)一下公司給員工報(bào)個(gè)稅,23年10月到現(xiàn)在都沒有扣孩子的專向扣除、個(gè)稅多交的還能返回到員工本人嗎?如果能,是員工自己咋樣操作?還是不能,謝謝
一個(gè)員工社保1.2月份申報(bào)了 工資薪金漏報(bào)了 現(xiàn)在已經(jīng)離職。這種怎么補(bǔ)申報(bào)
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點(diǎn)暈乎乎了,請(qǐng)問(wèn)一下前會(huì)計(jì)做賬計(jì)提社保 借管理費(fèi)用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個(gè)人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開個(gè)人部分咋做???假如 借管理費(fèi)用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實(shí)際單位7元,現(xiàn)在我借管理費(fèi)用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來(lái)是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問(wèn)問(wèn) 減值的會(huì)計(jì)處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報(bào)中的納稅總額是所得稅嗎
審計(jì)把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動(dòng)資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費(fèi)用,其他流動(dòng)資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個(gè)科目來(lái)過(guò)渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬(wàn),到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來(lái),那成本調(diào)增,財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
算個(gè)稅時(shí),工資里包含的全勤,績(jī)效,獎(jiǎng)金,加班費(fèi)都要加進(jìn)去是嗎
老師,這個(gè)是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個(gè)?
那需要把那筆預(yù)提的沖掉嗎?具體分錄是怎么處理呢?
借:其他應(yīng)付款-暫估
貸:以前年度損益調(diào)整
去年做的是管理費(fèi)用-其他貸應(yīng)付賬款-暫估
借方寫應(yīng)付賬款-暫估就可以
但是這次補(bǔ)開進(jìn)來(lái)的是專票,今年要做抵扣吧?不知道賬務(wù)處理怎么做呢
借:其他應(yīng)付款-暫估
貸:以前年度損益調(diào)整
今年收到
借:以前年度損益
應(yīng)交稅費(fèi)
貸:銀行存款
如果款還沒付就是掛應(yīng)付對(duì)嗎
是的,是的,就是這樣的