同學,你好 不需要了
我想問,上年暫估了50萬成本發(fā)票,今年才收到暫估發(fā)票,分錄怎么寫,涉及以前年度損益嗎,還是直接沖紅,直接入成本?
上年暫估的成本,今年收到了發(fā)票,怎么做賬?沒有以前年度損益調(diào)整科目!
請問跨年暫估成本今年沖紅的時候是不是涉及到以前年度損益?如果暫估和取得發(fā)票金額無差異是不是不用以前年度損益調(diào)整?
去年暫估了30萬成本,今年5.31前收到了30萬成本發(fā)票,請問暫估跟發(fā)票無差異,還需要用到以前年度損益調(diào)整科目嗎?
如果23年暫估了成本,24年5月才收到足夠的成本票,是回到23年四季度沖暫估,還是在24年用以前年度損益調(diào)整這個科目來調(diào)賬
老師,我今年補提了去年的餐補10240元,匯算清繳的時候資產(chǎn)負債表和利潤表怎么調(diào)整
老師老板出差的補助,先給掛賬暫時不付款,這樣可以不
匯算清繳補交企業(yè)所得稅,怎么做分錄
籌建期間的房租,裝修費計入哪里?謝謝老師。
老師,控股公司借錢給投資公司,需要交印花稅嗎?
老師,請問下公司庫管交接,需要會計必須在場?我們公司庫存數(shù)只有庫管有詳細數(shù)據(jù)
個體工商戶要做賬嗎?
老師,我要計提社保,計提的時候計入管理費用一部分,計入銷售費用一部分,這地方怎么取數(shù),只有單位部分總的
科目余額表和試算平衡表一樣嗎?區(qū)別在哪?
1.適用增值稅免稅政策的出口貨物勞務,其進項稅額不得抵扣和退稅,應當轉(zhuǎn)入成本 一般納稅人外貿(mào)企業(yè)出口貨物適用免退稅辦法,出口業(yè)務享受免征增值稅,相應的進項稅額予以退還。資料來源:財稅〔2012〕39號文件 老師,這兩個法條不矛盾嗎?
分錄跟當期發(fā)生的成本費用一樣做是嗎?
同學,你好 是的,先把暫估的紅沖,再重新做
先紅沖 再做正常的成本分錄 但是這個發(fā)票是4月開了10萬 5月開了20萬 不影響做帳,反正總共開了30萬對吧?
同學,你好 不影響的,可以的
好的 謝謝啦
不客氣,回答滿意請5星好評,謝謝