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老師,我今年補提了去年的餐補10240元,匯算清繳的時候資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表怎么調(diào)整

2025-05-15 17:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-05-15 17:49

會計分錄是如何做的

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快賬用戶5774 追問 2025-05-15 17:51

借:利潤分配—未分配利潤10240 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費10240這是沒有補提前的財務(wù)報表

借:利潤分配—未分配利潤10240 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費10240這是沒有補提前的財務(wù)報表
借:利潤分配—未分配利潤10240 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費10240這是沒有補提前的財務(wù)報表
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快賬用戶5774 追問 2025-05-15 17:52

付職工薪酬那里填10240,未分配利潤-12505.62元嗎,利潤表需要調(diào)整嗎老師

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齊紅老師 解答 2025-05-15 17:56

導(dǎo)出利潤表,增加相關(guān)費用,按調(diào)整后的利潤表填報

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快賬用戶5774 追問 2025-05-15 18:08

那我資產(chǎn)負(fù)債表那里這樣填合適嗎

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齊紅老師 解答 2025-05-15 18:16

職工薪酬那里填10240,未分配利潤-12505.62元,資產(chǎn)負(fù)債表調(diào)整正確

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快賬用戶5774 追問 2025-05-15 18:17

老師,那第四季度的財務(wù)報表和企業(yè)所得稅需要更正嗎

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齊紅老師 解答 2025-05-15 18:24

第四季度的財務(wù)報表和企業(yè)所得稅,可不更正

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你好,匯算清繳補交所得稅的分錄是 借:以前年度損益調(diào)整 ??,貸:應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅 ,?貸:銀行存款 利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表的勾稽關(guān)系是 未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)%2B凈利潤本年累計%2B(—)以前年度損益調(diào)整
2021-07-05
是的,就是那樣處理的哈
2023-05-16
可以忽略這個差異的,不用調(diào)整。
2022-07-27
資產(chǎn)負(fù)債表調(diào)整應(yīng)交稅費與未分配利潤
2024-05-17
這個是沒辦法的。你按調(diào)整后的做期初數(shù)
2023-05-19
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