您好, 雖然合同和發(fā)票金額是單臺(tái)5000元,但由于開(kāi)展活動(dòng)每臺(tái)要退1000元給客戶,這意味著實(shí)際的銷售價(jià)格是每臺(tái)4000元。根據(jù)收入確認(rèn)應(yīng)反映業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)的原則,不應(yīng)先按5000元確認(rèn)收入,而應(yīng)按扣除退款后的4000元確認(rèn)收入。? 退款處理方式 如果在銷售時(shí)就明確了活動(dòng)退款政策,那么在銷售時(shí)可以直接按扣除退款后的金額確認(rèn)收入。會(huì)計(jì)分錄為: 借:應(yīng)收賬款等 4000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 4000 如果已經(jīng)按5000元確認(rèn)了收入,后續(xù)退款時(shí),應(yīng)沖減之前確認(rèn)的收入。會(huì)計(jì)分錄為: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 1000 貸:銀行存款等 1000? 總結(jié) 不應(yīng)先按5000元做收入,應(yīng)按實(shí)際銷售價(jià)格4000元確認(rèn)收入。如果先按5000元確認(rèn)了收入,后續(xù)退款時(shí)沖減主營(yíng)業(yè)務(wù)收入;如果銷售時(shí)就明確退款政策,直接按扣除退款后的金額確認(rèn)收入。

我們公司在自己開(kāi)發(fā)的一個(gè)平臺(tái)上開(kāi)通了一個(gè)京東的購(gòu)物接口(與京東簽訂了實(shí)物銷售合同),我們的客戶在這個(gè)平臺(tái)上下單購(gòu)物。貨款由我司對(duì)公賬戶先預(yù)付給京東,京東再發(fā)貨給我們的下單客戶,我們跟客戶收的是現(xiàn)金。每一個(gè)訂單另收3元,訂單上的貨物按京東售價(jià)原價(jià)收取我們客戶的。一年下來(lái)的訂單總價(jià)也就6萬(wàn)多一點(diǎn)??蛻粢仓挥?個(gè)?,F(xiàn)在我們收到京東發(fā)票了,準(zhǔn)備開(kāi)普票給客戶,請(qǐng)問(wèn)開(kāi)票單價(jià)與進(jìn)貨價(jià)相同可以嗎?另收的3元開(kāi)服務(wù)費(fèi)普票給客戶,這樣操作可以嗎?
老師,因?yàn)槲疑虉?chǎng)原因,導(dǎo)致商戶經(jīng)營(yíng)位置漏水,造成物品損壞,給與補(bǔ)貼5000元,這個(gè)部分怎么處理呢?是要求對(duì)方給我們開(kāi)具發(fā)票,進(jìn)行報(bào)銷付款,還是在收租金的時(shí)候直接按合同數(shù)據(jù)減少5000元?或者還有其他更好的辦法嗎?
老師, 請(qǐng)問(wèn)下,我們是汽車租賃公司, 租給客戶一臺(tái)車, 租期是1年, 到那時(shí)客戶租了幾個(gè)月不要了, 然后在租之前付了1筆保證金5000元,我們本來(lái)應(yīng)該退回, 但是因?yàn)檫`約了, 他們要給我們2000,從5000里抵扣的, 所以剩下的3000,怎么做賬務(wù)處理呢?是需要開(kāi)票對(duì)嗎?開(kāi)什么呢
老師,請(qǐng)問(wèn)我公司購(gòu)入A硬件10000元,B軟件5000元,然后將其組成組合產(chǎn)品C以20000元對(duì)外售出,但是銷售合同中簽署的是組合產(chǎn)品C包含硬件A和軟件B,并注明硬件A價(jià)格是20000元,軟件B價(jià)格是0元。請(qǐng)問(wèn)我們對(duì)外開(kāi)發(fā)票時(shí)要怎么開(kāi)?成本收入如何確定?如果客戶要求只能開(kāi)組合C,20000元,那我們的軟件是否要視同銷售,補(bǔ)繳增值稅?
老師,一客戶購(gòu)買物品,當(dāng)時(shí)銷售開(kāi)單是按全額開(kāi),財(cái)務(wù)也是按全額做賬了?,F(xiàn)在的問(wèn)題是銷售說(shuō)客戶當(dāng)時(shí)購(gòu)買的是二手的物品,需要退1000元,同時(shí)客戶還有一筆預(yù)付款5000元需要退,所以他們直接申請(qǐng)退款6000元,但我們財(cái)務(wù)賬的記錄是只有5000元預(yù)收賬款了,這個(gè)該怎么處理?
老師您好,如果發(fā)現(xiàn)小規(guī)模納稅人專票收入填多了,多交稅了,也不想退稅,也不想觸碰風(fēng)險(xiǎn),應(yīng)如何調(diào)申報(bào)表。
11 月本年累計(jì)下開(kāi)始12月需要寫(xiě)期初余額嗎
老師,你說(shuō)掛靠方不需要給被掛靠方開(kāi)發(fā)票,那誰(shuí)來(lái)開(kāi)呢,怎么操作?我們是跟被掛靠方簽了個(gè)內(nèi)部承包協(xié)議的,要承擔(dān)9個(gè)點(diǎn)增值稅和0.8%的管理費(fèi),我們或供應(yīng)商提供專票給被掛靠方,到后期這個(gè)專票稅額我們開(kāi)票給他們,他們?cè)偻私o我們的?,F(xiàn)在被掛靠方都是見(jiàn)票,見(jiàn)合同才付款給我們的,不開(kāi)票無(wú)合同不付款。我們開(kāi)3個(gè)點(diǎn)簡(jiǎn)易計(jì)稅專票給他們,他們也抵不了稅吧。
出口貿(mào)易企業(yè),以前年度申報(bào)的收入與報(bào)關(guān)單不一致,有部分以前申報(bào)了收入,現(xiàn)在才開(kāi)票,這樣怎樣賬務(wù)處理?
老師好,小時(shí)工一個(gè)月間斷干活,幾次疊加應(yīng)得400元,怎么付款,是勞務(wù)報(bào)酬還是職工薪酬?怎么報(bào)個(gè)稅?
老師在電腦上如何打開(kāi)文件
老師你好,公司和別的企業(yè)簽訂合同,合同內(nèi)容是我方出地,對(duì)方企業(yè)在地上建設(shè)新能源發(fā)電設(shè)備,和對(duì)方協(xié)商按比例抽成電費(fèi)和支付我方租賃費(fèi),想咨詢老師這兩個(gè)收款稅費(fèi)都是什么稅率嗎?
老師,外貿(mào)企業(yè)首單退稅都需要哪些資料
潮化瓶的稅收分類應(yīng)該選什么
我們?cè)谄脚_(tái)開(kāi)處方,但我們沒(méi)有藥品經(jīng)營(yíng)資質(zhì),那么我們就請(qǐng)第三方開(kāi)票配送藥品給終端客戶,假如我們?cè)谄脚_(tái)銷售50.這50是我們幫第三方代收的,第三方開(kāi)50的票給終端客戶,我們賺個(gè)服務(wù)費(fèi)10元,付給第三方的費(fèi)用是40,這個(gè)10元我們要開(kāi)票給第三方,應(yīng)該開(kāi)什么票


那我已經(jīng)按5000元開(kāi)發(fā)票給他們,然后退那1000元我這邊只需要沖賬就可以嗎?不用開(kāi)發(fā)票了嗎?
可以開(kāi)個(gè)1000的紅字發(fā)票,做個(gè)負(fù)數(shù)的分錄,同學(xué),