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老師,請(qǐng)問準(zhǔn)備12月份開始做12月份的賬,但前面月份之前都是有數(shù)字的,請(qǐng)問在期初建賬時(shí),會(huì)計(jì)期間寫12月份,請(qǐng)問年初余額,累計(jì)借方,累計(jì)貸方,期初余額怎么填
我要是寫4月的T型賬,期初余額是3月份的本年累計(jì)余額,是嗎?
老師,如果10月開始用財(cái)務(wù)軟件,只錄9月的期末余額作為10月的期初余額,本年累計(jì)發(fā)生額需要怎么錄
買的這個(gè)賬套它只有期初余額,年初余額本年累計(jì)借方,本年累計(jì)貸方,我要從2023年7月以后開始建賬。我要怎么樣錄入期末余額呢?
請(qǐng)問科目余額表上的期初余額是指上一年12月底的數(shù)據(jù)嗎?本期發(fā)生額就是當(dāng)月發(fā)生?本年累計(jì)就是假如說24年,現(xiàn)在十一月,就是前十個(gè)月的本日發(fā)生額累計(jì)?期末余額是期初余額?本年累計(jì)發(fā)生額嗎?對(duì)嗎
老師,你說掛靠方不需要給被掛靠方開發(fā)票,那誰來開呢,怎么操作?我們是跟被掛靠方簽了個(gè)內(nèi)部承包協(xié)議的,要承擔(dān)9個(gè)點(diǎn)增值稅和0.8%的管理費(fèi),我們或供應(yīng)商提供專票給被掛靠方,到后期這個(gè)專票稅額我們開票給他們,他們?cè)偻私o我們的?,F(xiàn)在被掛靠方都是見票,見合同才付款給我們的,不開票無合同不付款。我們開3個(gè)點(diǎn)簡(jiǎn)易計(jì)稅專票給他們,他們也抵不了稅吧。
老師你好,公司和別的企業(yè)簽訂合同,合同內(nèi)容是我方出地,對(duì)方企業(yè)在地上建設(shè)新能源發(fā)電設(shè)備,和對(duì)方協(xié)商按比例抽成電費(fèi)和支付我方租賃費(fèi),想咨詢老師這兩個(gè)收款稅費(fèi)都是什么稅率嗎?
老師,外貿(mào)企業(yè)首單退稅都需要哪些資料
潮化瓶的稅收分類應(yīng)該選什么
我們?cè)谄脚_(tái)開處方,但我們沒有藥品經(jīng)營(yíng)資質(zhì),那么我們就請(qǐng)第三方開票配送藥品給終端客戶,假如我們?cè)谄脚_(tái)銷售50.這50是我們幫第三方代收的,第三方開50的票給終端客戶,我們賺個(gè)服務(wù)費(fèi)10元,付給第三方的費(fèi)用是40,這個(gè)10元我們要開票給第三方,應(yīng)該開什么票
固定資產(chǎn)的凈值是包含了預(yù)計(jì)凈殘值嗎?
個(gè)體戶交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得怎么交的 政策是啥 幾個(gè)點(diǎn)稅。一年開票不能超過多少 不然就變成查賬了
預(yù)付賬款,收不到發(fā)票怎么平,打官司也要不回來
老師你好,想問下發(fā)現(xiàn)開票出現(xiàn)藍(lán)色預(yù)警,是什么原因呢?是不是我開了一張大金額的發(fā)票400多萬造成預(yù)警呢?
固定資產(chǎn)的凈值是怎么計(jì)算出來的?

