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老師,我今年匯算清繳補交了五千塊的企業(yè)所得稅,但是去年未計提。今年我的利潤表利潤和資產(chǎn)負(fù)債表表的利潤不平,要怎么調(diào)賬報表才平呢?

2021-07-05 20:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-07-05 20:08

你好,匯算清繳補交所得稅的分錄是 借:以前年度損益調(diào)整 ??,貸:應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅 ,?貸:銀行存款 利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表的勾稽關(guān)系是 未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)%2B凈利潤本年累計%2B(—)以前年度損益調(diào)整

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快賬用戶5763 追問 2021-07-05 20:12

老師,不用做那筆借,利潤分配_未分配利潤,貸,以前年度損益調(diào)整這筆賬嗎??

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齊紅老師 解答 2021-07-05 20:13

你好,需要做? ?以前年度損益調(diào)整? ?結(jié)轉(zhuǎn)到? ?利潤分配——未分配利潤的分錄?

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快賬用戶5763 追問 2021-07-05 20:15

我做了這三筆分錄之后我兩個報表的利潤就不等,就差了這筆企業(yè)所得稅的金額。是怎么回事呢?

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齊紅老師 解答 2021-07-05 20:16

你好,你單位的資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表符合這個勾稽關(guān)系嗎 未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)%2B凈利潤本年累計%2B(—)以前年度損益調(diào)整

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快賬用戶5763 追問 2021-07-05 20:19

老師,我還不大理解這個公式,意思我做這三筆賬兩個報表的利潤也是相等的對嗎?

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齊紅老師 解答 2021-07-05 20:23

你好,是的,是符合上述勾稽關(guān)系的

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快賬用戶5763 追問 2021-07-05 20:24

我就是這樣做的呀!應(yīng)該是沒有錯的才對

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齊紅老師 解答 2021-07-05 20:27

你好,我舉例一下,比如沒有其他業(yè)務(wù),就是這個補稅的業(yè)務(wù),金額1,那么分錄就是 借:以前年度損益調(diào)整? ?1 ,貸:應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅??1? 借:應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅 ?1?,?貸:銀行存款??1? 借:利潤分配——未分配利潤?1?,貸:以前年度損益調(diào)整???1? 這樣三筆分錄之后,未分配利潤期末數(shù)—1,期初數(shù)0,凈利潤本年累計0,以前年度損益調(diào)整1 符合?未分配利潤期末數(shù)(—1)=未分配利潤期初數(shù)(0)%2B凈利潤本年累計(0)—以前年度損益調(diào)整(1)? 這個勾稽關(guān)系啊?

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快賬用戶5763 追問 2021-07-05 20:28

嗯嗯,太感謝老師了。

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齊紅老師 解答 2021-07-05 20:28

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

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你好,匯算清繳補交所得稅的分錄是 借:以前年度損益調(diào)整 ??,貸:應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅 ,?貸:銀行存款 利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表的勾稽關(guān)系是 未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)%2B凈利潤本年累計%2B(—)以前年度損益調(diào)整
2021-07-05
您好 今年資產(chǎn)負(fù)債報表和利潤表勾稽關(guān)系不平是正常情況 沒事的 明年一月份就自動平了
2022-08-12
你好,勾稽關(guān)系不一致,可以忽略的。
2024-07-10
同學(xué)你好,增加未分配利潤就可以了
2021-10-25
你好 借:以前年度損益調(diào)整 ??,貸:應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅 ,?貸:銀行存款 借:利潤分配—未分配利潤,貸:以前年度損益調(diào)整 調(diào)整減少資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤,貨幣資金。 利潤表是不變的?
2022-05-08
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