你好,這個(gè)是正常的,沒關(guān)系的

老師,你好,今年5月份繳納19年企業(yè)所得稅時(shí)發(fā)現(xiàn)19年賬上多計(jì)提了企業(yè)所得稅,隨后賬上做了:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸:利潤分配-以前年度損益調(diào)整,報(bào)表出來后,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表中的勾稽關(guān)系不對(duì),應(yīng)該怎樣做才是正確的呢。請(qǐng)老師指點(diǎn)迷津
你好老師,我們同事在做第三季度報(bào)表時(shí)發(fā)現(xiàn)2019年忘記計(jì)提所得稅35300.18,后來就補(bǔ)做到了第三季度,用了以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目,季度報(bào)表時(shí),卻提示資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表勾稽關(guān)系不一致,現(xiàn)在怎么能調(diào)一致呢
老師,我今年匯算清繳補(bǔ)交了五千塊的企業(yè)所得稅,但是去年未計(jì)提。今年我的利潤表利潤和資產(chǎn)負(fù)債表表的利潤不平,要怎么調(diào)賬報(bào)表才平呢?
老師好!公司是小規(guī)模納稅人,去年的所得稅是今年第一季度交的,但是去年都沒有計(jì)提,今年四月份補(bǔ)提的,現(xiàn)在季度申報(bào),發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表溝稽關(guān)系不對(duì),未分配利潤期末余額—年初余額不等于利潤表中的凈利潤本年累計(jì)數(shù),剛好差了補(bǔ)提的所得稅金額,這個(gè)應(yīng)該怎么處理?
老師好!公司是小規(guī)模納稅人,去年的所得稅是今年第一季度交的,但是去年都沒有計(jì)提,今年四月份補(bǔ)提的,現(xiàn)在季度申報(bào),發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表溝稽關(guān)系不對(duì),未分配利潤期末余額—年初余額不等于利潤表中的凈利潤本年累計(jì)數(shù),剛好差了補(bǔ)提的所得稅金額,這個(gè)應(yīng)該怎么處理?
沒有稅費(fèi)支付記錄,海關(guān)繳款書不顯示
老師有一張專票金額幾百元。稅額幾塊錢?,F(xiàn)在客戶要求改成普票。那我這個(gè)專票需要沖紅重新做嗎?上個(gè)月開的。
進(jìn)銷存的采購單,是寫積分前的價(jià)格還是積分后的價(jià)格
哪些普票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)哪些專票不可以進(jìn)項(xiàng)?麻煩老師發(fā)下最新的資料?
老師好 請(qǐng)問四川初級(jí)會(huì)計(jì)繼續(xù)教育,怎么選擇入囗學(xué)習(xí)教育
老師,這題答案中,求出來銷項(xiàng)稅額又減去進(jìn)項(xiàng)稅額,可是,購進(jìn)稅額,當(dāng)年不就應(yīng)該抵扣過了嗎?為什么又抵扣一次呢
傳媒公司與娛樂主播簽合作協(xié)議,公司用公戶給他們主播發(fā)放工資時(shí),需要給這些主播申報(bào)個(gè)稅嗎
可轉(zhuǎn)債的發(fā)行時(shí)間如果是4.1日,在計(jì)算稀釋每股收益的時(shí)候需要考慮時(shí)間權(quán)重嗎?
老師 公司處置名下的車 保險(xiǎn)公司退了保費(fèi)2500 怎么入賬 借銀行存款貸管理費(fèi)用-保險(xiǎn)費(fèi)嗎?
去年暫估了前幾個(gè)月的電費(fèi)和一些材料,后續(xù)去年年底發(fā)票過來了,但是我忘記暫估過了,直接入賬了。今年調(diào)整怎么調(diào)整?小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。 直接原分錄沖前邊暫估的分錄,還是先用生產(chǎn)里轉(zhuǎn)到原材料在紅沖暫估,然后材料進(jìn)銷存里出庫和入庫都錄入負(fù)數(shù)

