你好,可以的,資產(chǎn)負債表和利潤表中的勾稽關(guān)系不一定相等
老師好: 上年度多計提所得稅費用 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn)時: 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配一末分配利潤 這樣做了以后,資產(chǎn)負債表的年末未分配利潤數(shù)減去年初未分配利潤不等于利潤表的凈利潤,要怎么做資產(chǎn)負債表?
老師,你好,今年5月份繳納19年企業(yè)所得稅時發(fā)現(xiàn)19年賬上多計提了企業(yè)所得稅,隨后賬上做了:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 貸:利潤分配-以前年度損益調(diào)整,報表出來后,資產(chǎn)負債表和利潤表中的勾稽關(guān)系不對,應(yīng)該怎樣做才是正確的呢。請老師指點迷津
老師,匯算清繳補交所得稅,我入賬的時候用的 1:借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 2:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款 3:借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 為什么最后導(dǎo)致資產(chǎn)負債表和利潤表的勾稽關(guān)系對不上呢,
老師您好!退回往年多交的所得稅: 收到稅款時: 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交企業(yè)所得稅。 貸:以前年度損益調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn)時: 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配——未分配利潤 然后利潤表跟資產(chǎn)負債表的勾稽關(guān)系不平是對的嗎
匯算清繳時用了以前年度損益調(diào)整科目,公司補交了稅款,導(dǎo)致資產(chǎn)負債表和利潤表中勾稽關(guān)系不正確,利潤表中未體現(xiàn)所交稅款?如何更正?當時補交企業(yè)所得稅的帳務(wù)處理是借以前年度損益調(diào)整 貨應(yīng)交稅費一應(yīng)交所得稅,然后結(jié)轉(zhuǎn)做的是借利潤分配一未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
年終獎是不是只能搞一次呀?年終獎個稅扣除公式
您好老師!25年工商年報中,歸屬于外方股東權(quán)益中,是按股東占股比例計算報表中列示的實收資本,資本公積,盈余公積,未分配利潤各項嗎?我們的外方股東實收資本實繳額沒到占股比率,實繳了一部分。未分配利潤是負數(shù),請問怎么填寫外方股東權(quán)益呢?
老師客戶甲給了我們價值一萬的紅酒頂賬,然后我們又把這個紅酒以6000元的價格頂了原材料款,這個怎么做賬呢
老師,小規(guī)模開的發(fā)票,能把勞務(wù)費直接轉(zhuǎn)給老板個人嗎?
您好老師,咨詢一下您,做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,第一,按認繳轉(zhuǎn)讓會有什么風(fēng)險,第二,按實繳轉(zhuǎn)讓會有什么風(fēng)險,這兩種轉(zhuǎn)讓都沒有股權(quán)收益,平轉(zhuǎn)了!
老師,節(jié)日福利發(fā)現(xiàn)金的,也沒人簽字的話,這個賬怎么做呢?
對于2023年銷售方開了發(fā)票也確認了收入,在2025年才有銷售退貨,在開紅票紅沖2023年票上的金額,這正常嗎,符合稅務(wù)要求嗎
個體戶,開蜂蜜稅率多少?
老師,小企業(yè)現(xiàn)在要注銷,注銷前報表有其他應(yīng)付款法人,可以用實收資本去償還這個其他應(yīng)付款嗎?
老師,請問一下老板把公戶的錢存定期用什么科目???