股權(quán)比例乘以以上面的各項, 或者是你們約定的這個比例乘以上面的各項都行
(1)20X8年1月初,該公司股東權(quán)益總額為10250萬元,其中股本5000萬元(每股面值1元),資本公積1500萬元,盈余公積3000萬元,未分配利潤750萬元。(2)經(jīng)股東大會決議并報有關(guān)部門核準,20X8年6月18日該公司以銀行存款回購本公司股票200萬股,每股回購價為5元,每股原始發(fā)行價為3元,7月2日將回購的股票200萬股予以注銷?!?3)20X8年實現(xiàn)利潤總額為2000萬元,其中相關(guān)會計處理與稅務(wù)處理存在差異的事項有:①支付稅金滯納金4萬元已計入營業(yè)外支出;②本年度取得國債利息收入10萬元已經(jīng)計入投資收益,不考慮遞延所得稅。一(4)根據(jù)股東大會批準的20X8年利潤分配方案,該公司按實現(xiàn)凈利潤的10%提取法定盈余公積,按凈利潤10%提取任意盈余公積:向股東宣告并分配現(xiàn)金股利400萬元?!?5)根據(jù)資料(1)至(4),20X8年12月31日該資產(chǎn)負債表中“股東權(quán)益”下列項目期末余額正確的是()?!蔄.庫存股無余額B.資本公積700萬元C.股本4800萬元D.盈余公積3300.3萬元(1)20X8年1月初,該公司股東權(quán)益總額
老師,您好!請問:我公司是臺商獨資企業(yè),在外商年報中,所有者權(quán)益合計實收資本為77.199115萬元,那歸屬外方股東的權(quán)益中實收資本也是77.199115萬元?所有者權(quán)益中未分配利潤=歸屬外方股東的權(quán)益未分配利潤?所有者權(quán)益中盈余公積=歸屬外方股東的權(quán)益中盈余公積?所有者權(quán)益合計=歸屬外方股東的權(quán)益?
甲企業(yè)原賬面資產(chǎn)總額8000萬元,負債3000萬元,所有者權(quán)益5000萬元,其中:實收資本(股本)1000萬元,資本公積、盈余公積、未分配利潤等盈余積累合計4000萬元。假定多名自然人投資者(新股東)向甲企業(yè)原股東購買該企業(yè)100%股權(quán),股權(quán)收購價4500萬元,新股東收購企業(yè)后,甲企業(yè)將資本公積、盈余公積、未分配利潤等盈余積累4000萬元向新股東轉(zhuǎn)增實收資本。 【分析】新股東以低于凈資產(chǎn)5000萬元的價格4500萬元收購該企業(yè)股權(quán),因此收購價格4500萬元減原股本1000萬元的差額3500萬元不征稅,股權(quán)收購價格4500萬元低于原所有者權(quán)益500萬元的部分按“利息、股息、紅利所得”項目納稅。 我的疑問是:上面的分析部分我不明白,麻煩老師給解釋一下,或者提供下對應的稅法依據(jù)。感謝老師。
老師, 我公司是小規(guī)模公司, 注冊資本500萬。實收資本439萬。 其中一名自然人股東占比67%,335萬已實繳到位, 另一位股東是公司, 占比33%,只實繳104萬,未全部實繳到位, ,自然人股東需要把股權(quán)轉(zhuǎn)讓給公司股東,未分配利潤是虧損88萬,轉(zhuǎn)讓股權(quán)時,填寫股權(quán)原值335萬,但是稅務(wù)局退回來了, 顯示資產(chǎn)原值計算錯誤, 讓重新填, 我想問一下, 這個股權(quán)原值怎么計算。
老師,你好,我公司是小規(guī)模公司, 注冊資本500萬。實收資本439萬。 其中一名自然人股東占比67%,335萬已實繳到位, 另一位股東是公司, 占比33%,只實繳104萬,未全部實繳到位, ,自然人股東需要把股權(quán)轉(zhuǎn)讓給公司股東,未分配利潤是虧損527萬,轉(zhuǎn)讓股權(quán)時,填寫股權(quán)原值335萬,但是稅務(wù)局退回來了, 顯示資產(chǎn)原值計算錯誤, 讓重新填, 我想問一下, 這個股權(quán)原值怎么計算。
老師,我們公司是小企業(yè)準則,報表上的未分配利潤是負數(shù),請問合作社在工商年報中的可分配盈余和剩余盈余分配總額是按報表上的哪個數(shù)填寫?
老師,合作社在工商年報中的可分配盈余和剩余盈余分配總額是按報表上的哪個數(shù)填寫?
老師,合作社在工商年報中的盈余總額是按報表上的哪個數(shù)填寫?
銀行利息收入100元 分錄怎么寫
問一下注銷時是不是要把賬調(diào)一下,賬面只剩一分錢
老師,工商年檢中納稅總額為本年度實際交稅的金額,那像2023年度的所得稅,在2024年1月份繳納的,算嗎
老師,我司24年異地施工預交的企稅 2000元。預交當月月底我做結(jié)轉(zhuǎn)了,借:所得稅費用 2000 貸:銀行存款2000 24年全年虧損,現(xiàn)在做退稅了。請問錢到賬后如何做分錄?
銷售有部分退貨有部分對賬,我怎么開負數(shù)啊
倉管員發(fā)貨并做相應賬務(wù)處理。這話是不是有誤導性 入庫與驗收:物料到貨后倉務(wù)員或相關(guān)負責人驗收確認并簽字),以送貨單為入庫依據(jù),財務(wù)據(jù)此賬務(wù)處理。生產(chǎn)車間和各部門領(lǐng)用物料時按規(guī)定審批,倉管員發(fā)貨并做相應賬務(wù)處理。
公司變更名稱怎么核名