到申報(bào)3月份的增值稅時(shí)1月認(rèn)證的這部分進(jìn)項(xiàng)稅還能加計(jì)抵減
增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減會(huì)計(jì)分錄? 我公司是從事增值電信業(yè)務(wù)的一般納稅人,財(cái)務(wù)上用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。 2020年12月銷項(xiàng)稅額為4萬,收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額為3萬,適用10%加計(jì)抵減政策。 請問怎么做會(huì)計(jì)分錄? 是做到2020年12月賬里,還是做到2021年1月份賬里? 圖片是金蝶系統(tǒng)里“應(yīng)交稅費(fèi)”的科目明細(xì)。
老師你好,我公司是物業(yè)公司,預(yù)計(jì)到3月份才會(huì)有收入,到時(shí)候能夠適用加計(jì)抵減政策,但是目前如果把1月的進(jìn)項(xiàng)票認(rèn)證了,到申報(bào)3月份的增值稅時(shí)1月認(rèn)證的這部分進(jìn)項(xiàng)稅還能加計(jì)抵減嗎
老師好,我公司22年10月成立,23年3月開始取得收入,本月申報(bào)5雪增值稅的時(shí)候享受加計(jì)抵減政策,3月和4月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅記入本月加計(jì)抵減的計(jì)稅基礎(chǔ)嗎
一般納稅人建筑業(yè)公司,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)以前會(huì)計(jì)今年4月份把某簡易征收項(xiàng)目收到的專票抵扣了,12月申報(bào)11月增值稅的時(shí)候做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,11月開的是普3%,3萬多增值稅,再加上進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的4萬多,11月得交7萬多的增值稅,可不可以認(rèn)證一些進(jìn)項(xiàng),減少交的增值稅
老師好,我們是消防工程有限公司,2023年12月份做了跨區(qū)域涉稅,預(yù)繳了增值稅14678.9元,附加稅合計(jì)1467.9元,會(huì)計(jì)分錄咋寫?然后1月份申報(bào)12月增值稅時(shí),沒有去抵減這部分增值稅,正常申報(bào)繳納增值稅(12月份也繳納增值稅=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng),會(huì)計(jì)分錄也只寫了12月份申報(bào)的),但是預(yù)繳的沒有寫,想問一下咋寫會(huì)計(jì)分錄
老師,公司是進(jìn)出口貿(mào)易公司,有出口退稅的。針對退貨運(yùn)回的商品,公司做了進(jìn)口處理,同時(shí)還要付外匯給香港公司。這樣出口的公司,又有進(jìn)口,有沒有問題?
提高董事會(huì)獨(dú)立董事人數(shù)為什么不是降低大股東侵占小股東的一種措施?我看到筆記中有一道題,這題錯(cuò)的人很多。我也覺得是對的
老師,馬上端午節(jié)了,公司外購的禮盒粽子,發(fā)給每位員工作為端午節(jié)福利。請問外購用于集體福利的,是不用繳納個(gè)稅的吧?直接做賬管理費(fèi)用-福利費(fèi)?嗎?
口腔診所,分為5個(gè)診室和一個(gè)種植牙診室。想對日常耗材進(jìn)行節(jié)約管理和醫(yī)護(hù)人員可控成本績效管理。如何能實(shí)現(xiàn)?想把數(shù)據(jù)分析做成餅狀或柱形可視圖。 日常耗材種類50余種,單價(jià)30元一下。使用總價(jià)高。治療項(xiàng)目不同所需耗材種類有相同的,也有不同的。30元以上單價(jià),使用數(shù)量低。次數(shù)5次一下。耗材批量領(lǐng)用到診室后,隨患者就診一定量后,診室余量少,再次批量領(lǐng)用。
增值稅申報(bào)表上月稅費(fèi)沒錯(cuò),有些明細(xì)數(shù)據(jù)需要調(diào)整,必須更正申報(bào)嗎?
老師好,請問2024年度暫估金額比實(shí)際發(fā)票金額大,年度匯算清繳是,這部分調(diào)增填列在哪里?
老師好:咨詢下 有了解房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司資金使用模式嗎?比如一個(gè)集團(tuán)公司,下設(shè)投資、置業(yè)、開發(fā)等,資金流一般內(nèi)部可以互相拆借,利息?開發(fā)商與下面項(xiàng)目公司等等。基本的入門知識(shí),哪里有,或是可以簡單介紹下嗎?
我們是供貨給超市的,我們幫廠家代墊陳列費(fèi)給客戶,我們以商品形式付給超市的,怎么做分錄?廠家給我們的也是以貨抵這個(gè)陳列費(fèi)
找代理公司給把工商年檢報(bào)了,給對方提供哪些信息資料
老師,我兩份人工費(fèi)的合同,完成了一份費(fèi)用的支付,另一份沒有支付,但是對方給我開具了兩份合同的合計(jì)金額的普票,我想把這張發(fā)票分開,兩次進(jìn)費(fèi)用,怎么去做賬,做分錄???
怎么操作,1月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅留抵了,到3月的時(shí)候,直接把1月到3月的進(jìn)項(xiàng)稅額乘以加計(jì)抵減率,一并填寫到附表4嗎(正常情況下,是把當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減額填在附表4)
是,到3月的時(shí)候,直接把1月到3月的進(jìn)項(xiàng)稅額乘以加計(jì)抵減率,一并填寫到附表4