你好;? 是的; 要記入的; 比如你要做3月進(jìn)項(xiàng)稅抵減的金額; 那么你要? 以3月進(jìn)項(xiàng)稅為基礎(chǔ)的?
老師你好,我公司是物業(yè)公司,預(yù)計(jì)到3月份才會(huì)有收入,到時(shí)候能夠適用加計(jì)抵減政策,但是目前如果把1月的進(jìn)項(xiàng)票認(rèn)證了,到申報(bào)3月份的增值稅時(shí)1月認(rèn)證的這部分進(jìn)項(xiàng)稅還能加計(jì)抵減嗎
老師,21年9月份我公司升一般納稅人,當(dāng)年沒(méi)有填報(bào)享受加計(jì)抵減10%的政策。 22年2月份稅局通知讓把2月份的報(bào)表加計(jì)抵減增加上21年的加計(jì)抵減金額。 21年的加計(jì)遞減增加以后從22年3月開(kāi)始,每個(gè)月加計(jì)抵減的臺(tái)賬都是負(fù)數(shù)。申報(bào)增值稅的時(shí)候都會(huì)出現(xiàn)比對(duì)異常,需要去找專管員審批。這種情況,我需要怎么處理一下嗎?
我公司是物業(yè)公司,2022年9月成立為小規(guī)模納稅人,2023年1月變更為一般納稅人,2022年9月—2023年2月一直沒(méi)有收入,沒(méi)有銷項(xiàng),從2023年3月起開(kāi)始取得收入,請(qǐng)問(wèn)2023年3月申報(bào)增值稅時(shí)能適用加計(jì)抵減政策嗎
老師,進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減今年開(kāi)始按照5個(gè)點(diǎn)了,但是1-4月份申報(bào)的時(shí)候都是按照10個(gè)點(diǎn)的,現(xiàn)在補(bǔ)交了增值稅及城建稅,教育費(fèi)附加,如何入賬呢?
老師好,我公司22年10月成立,23年3月開(kāi)始取得收入,本月申報(bào)5雪增值稅的時(shí)候享受加計(jì)抵減政策,3月和4月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅記入本月加計(jì)抵減的計(jì)稅基礎(chǔ)嗎
購(gòu)入材料,發(fā)票已認(rèn)證,下月發(fā)票沖紅了。這筆分錄怎么做賬務(wù)處理。
用民非制度單位,做企業(yè)所得稅匯算的話 營(yíng)業(yè)收入是填提供服務(wù)收入(不包含政府補(bǔ)助收入)嗎?對(duì)?
支付25年5月-26年4月的房租,未收到票,分錄借:預(yù)付賬款*公司 貸:銀行存款 每個(gè)月計(jì)提房租費(fèi)用分錄:借管理費(fèi)用,貸預(yù)付賬款*公司 請(qǐng)問(wèn)等收到發(fā)票后分錄怎么做?
老師,出租車公司車輛購(gòu)置稅計(jì)提折舊年限,是否按車輛的折舊年限計(jì)算
老師,商貿(mào)公司,進(jìn)項(xiàng)水果數(shù)量是4101.25斤,銷項(xiàng)開(kāi)出去也必須是4101.25斤嗎?可以把小數(shù)點(diǎn)抹掉嗎?金額總是差那么幾塊錢
納稅調(diào)整額是稅額嗎?
老師,我們是外貿(mào)公司,收到客戶的樣品費(fèi),樣品是免費(fèi)的,客戶給我們個(gè)快遞費(fèi),那這個(gè)我怎么做賬呢,需要確認(rèn)收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,成本我們讓工廠給郵寄的,也是免費(fèi),工廠收我們快遞費(fèi),這樣的,怎么做賬呢
老師您好,麻煩給我推薦一款打印憑證和發(fā)票的打印機(jī)吧?還有裝訂憑證的裝訂機(jī)?
老師,一般納稅人銷售新疆灰棗的稅率是多少
老師,施工單位提供部分材料,這樣可以開(kāi)簡(jiǎn)易計(jì)稅發(fā)票嗎?
本期發(fā)生額可以手動(dòng)更改嗎
因?yàn)槲姨顚?xiě)的是3月4月5月進(jìn)項(xiàng)稅額的合計(jì),而不是系統(tǒng)自動(dòng)生成的僅僅5月的數(shù)據(jù)
你好1; 你們合計(jì)的話; 如果之前沒(méi)有報(bào)的話; 你們合計(jì)來(lái)報(bào) 可以的