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Q

老師,21年9月份我公司升一般納稅人,當(dāng)年沒有填報(bào)享受加計(jì)抵減10%的政策。 22年2月份稅局通知讓把2月份的報(bào)表加計(jì)抵減增加上21年的加計(jì)抵減金額。 21年的加計(jì)遞減增加以后從22年3月開始,每個(gè)月加計(jì)抵減的臺(tái)賬都是負(fù)數(shù)。申報(bào)增值稅的時(shí)候都會(huì)出現(xiàn)比對(duì)異常,需要去找專管員審批。這種情況,我需要怎么處理一下嗎?

2023-02-10 14:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-02-10 14:29

同學(xué)你好 做好表格直接去找專管員就可以

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快賬用戶1364 追問 2023-02-10 14:30

是需要把21年的報(bào)表改一下,還是需要重新做個(gè)什么表嗎?

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快賬用戶1364 追問 2023-02-10 14:31

老師,你看看加計(jì)抵減臺(tái)賬是這樣的

老師,你看看加計(jì)抵減臺(tái)賬是這樣的
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齊紅老師 解答 2023-02-10 14:36

同學(xué)你好 這個(gè)說明細(xì)就可以

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快賬用戶1364 追問 2023-02-10 14:44

這個(gè)就是稅局給的明細(xì),但是臺(tái)賬是負(fù)數(shù),我這邊每月申報(bào)增值稅都會(huì)出現(xiàn)比對(duì)異常,要讓去專管員那處理。

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齊紅老師 解答 2023-02-10 14:53

臺(tái)賬怎么會(huì)是負(fù)數(shù)呢

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快賬用戶1364 追問 2023-02-10 14:57

21年9月升為一般納稅人,進(jìn)賬稅額當(dāng)年沒有享受10%的加計(jì)抵減,22年2月份把21年9-12月的進(jìn)賬加計(jì)抵減額一次申報(bào)到22年2月份的加計(jì)抵減表里了,這個(gè)金額本來不是22年度實(shí)際產(chǎn)生的加計(jì)遞減額。

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齊紅老師 解答 2023-02-10 15:04

同學(xué)你好 這個(gè)臺(tái)賬是支出的明細(xì) 咋會(huì)是負(fù)數(shù)

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快賬用戶1364 追問 2023-02-10 15:11

現(xiàn)在我也不知道怎么能把這個(gè)表的負(fù)數(shù)調(diào)整回來,每個(gè)月都會(huì)顯示加計(jì)抵減臺(tái)賬負(fù)數(shù)。比對(duì)異常

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齊紅老師 解答 2023-02-10 15:17

同學(xué)你好 你看負(fù)數(shù)咋發(fā)生的

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快賬用戶1364 追問 2023-02-10 15:32

負(fù)數(shù)主要原因是22年2月當(dāng)月的進(jìn)賬稅費(fèi)是886.9元,進(jìn)賬抵扣10%可享受稅額是88.69元。但是稅局通知21年沒享受抵扣的進(jìn)賬稅額9755.3元,一起填報(bào)到2月份報(bào)表里了。 本事9755.3不是22年發(fā)生額進(jìn)賬

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齊紅老師 解答 2023-02-10 15:38

同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的哦

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齊紅老師 解答 2023-02-10 15:38

那你這個(gè)應(yīng)該都是正數(shù)的

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同學(xué)你好 做好表格直接去找專管員就可以
2023-02-10
你好,就是你這個(gè)沒有享受一直在申報(bào)系統(tǒng)所以一直有,你們這個(gè)要把這個(gè)享受了,才能消除
2022-02-19
你好同學(xué),這個(gè)不用擔(dān)心,你們又沒有造假,實(shí)際情況就是符合政策要求該享受的
2022-10-26
比如你需要交稅款是20你的實(shí)際抵扣金額,也就是附表四實(shí)際抵扣金額 主表19行里面體現(xiàn)他是銷項(xiàng)稅額減進(jìn)項(xiàng)稅額減加計(jì)扣除來交稅的,你可以試一下 借應(yīng)交稅費(fèi),增值稅加計(jì)扣除 貸營業(yè)外收入 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi),增值稅加計(jì)扣除
2023-09-03
你好; 你們?nèi)バ薷南轮匦碌譁p下就行 。確實(shí)多繳納了申請(qǐng)退稅即可; 退稅金額不大;不會(huì)查賬的 ;你才2000的哇; 那么小金額
2022-06-16
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