你好,電子稅務(wù)局我要查詢證明開具里面有完稅證明,或者是你的科目余額表,1~12月份的應(yīng)交稅費(fèi)借方發(fā)生額合計(jì)增值稅的,注意一下,要看未交增值稅,其他的不要管。
老師好 工商年報(bào)時(shí) 納稅總額是多少 在哪里看
老師你好:工商年報(bào)里的稅務(wù)總額看報(bào)表哪幾個(gè)數(shù)?工資總額看哪里?
老師,工商年報(bào)里的納稅總額從哪里找數(shù)據(jù)
老師,工商年報(bào)納稅總額從哪里看啊
老師,我們有一個(gè)個(gè)人獨(dú)資的小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在要申請(qǐng)出口業(yè)務(wù),需要升級(jí)為一般納稅人嗎?
企業(yè)賬戶注銷了,金稅4系統(tǒng)還會(huì)推出前兩年的賬么
接了一個(gè)農(nóng)藥銷售公司,發(fā)現(xiàn)銷售發(fā)票都是開給個(gè)人的,合理嗎
老師,買房貸款在2024年年初是商業(yè)貸款,但是房產(chǎn)證下來后在本年8月份轉(zhuǎn)入公積金貸款,這樣在申請(qǐng)24年個(gè)人所得稅的時(shí)候,怎么選擇,商業(yè)貸已經(jīng)終止,只有公積金貸款合同,就選公積金嗎?首次還款就選8月份嗎?謝謝
老師,您好,錄好的網(wǎng)課,可以簡(jiǎn)易計(jì)稅嗎
老師,我們公司屬于人力資源公司性質(zhì),一般納稅人,差額征稅,跟一些政府部門合作,我們?cè)俑秳趧?wù)公司外包費(fèi)用。進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣,現(xiàn)在我看賬上有這個(gè)疑問想問一下,我收到成本票專票,按價(jià)稅合計(jì)全額記成本,進(jìn)項(xiàng)稅做轉(zhuǎn)出處理,然后還有的成本票按不含稅金額入成本,5個(gè)點(diǎn)稅點(diǎn)做進(jìn)項(xiàng)抵減,我現(xiàn)在就有點(diǎn)懵了,不知道啥時(shí)候這個(gè)進(jìn)項(xiàng)做進(jìn)項(xiàng)抵減,啥時(shí)候應(yīng)該做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?我知道大概是因?yàn)椴铑~征稅我們也是扣除成本算的增值稅
公司變更法人代表,原法人代表名下股權(quán)不變,新法人代表沒有股權(quán),可以么
老師,下腳料補(bǔ)繳稅款怎么計(jì)算
稅務(wù)師執(zhí)業(yè)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
沒有發(fā)票的固定資產(chǎn)折舊在所得稅匯算時(shí)是不是應(yīng)該調(diào)增,如果應(yīng)該調(diào)增,這個(gè)用不用調(diào)賬?
老師看未交增值稅的借方還是貸方,我這個(gè)余額是0
借方發(fā)生額合計(jì)不看余額。
老師借方和貸方都相等對(duì)嗎老師
這個(gè)不一定吧,因?yàn)樗锌赡苁潜驹沦J方有余額,下一個(gè)月才交。這個(gè)納稅總額是實(shí)際支付的,看是支付出去的。借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,你交稅的時(shí)候不是這么做嗎?所以那已經(jīng)繳納的是不是就是借方?
那就是看借方對(duì)嗎老師
是的對(duì)的,看借方發(fā)生額合計(jì)
老師,小規(guī)模的從哪里看沒有未交增值稅的
小規(guī)模的是應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。注意一項(xiàng),不繳稅的和交稅的分開,因?yàn)樗欢惖臅r(shí)候借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸,銀行存款不交稅的時(shí)候也是借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅在借方,然后貸方是營(yíng)業(yè)外收入。
那小規(guī)模的是看應(yīng)交稅費(fèi)的借方嗎
是看期初,本期發(fā)生,還是看余額
是的,對(duì)的是的。但是,那個(gè)增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入里面的,需要單獨(dú)挑出來。
是看期初,本期發(fā)生,還是看余額
看本期發(fā)生額合計(jì)。
看本期發(fā)生額的借方對(duì)嗎
是的對(duì)的,是的對(duì)的
老師,有未交增值稅看未交增值稅,沒有未交增值稅看應(yīng)交稅費(fèi)對(duì)嗎,,都是看應(yīng)交稅費(fèi)發(fā)生額借方,這么理解對(duì)嗎
應(yīng)交小規(guī)模的看應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,你交增值稅是哪個(gè)科目?增值稅你小規(guī)模按照哪個(gè)科目來的?
還有不需要交稅的時(shí)候,你減免的時(shí)候又是怎么做的,寫一下。