您好,借:管理費(fèi)用等-勞務(wù)費(fèi) 貸:銀行存款 還沒支付,我們也不入當(dāng)期成本費(fèi)用,那就先不做分錄,發(fā)票先放著,因?yàn)橘J方是 往來科目,借方就得是成本費(fèi)用,借貸都是往來科目,沒有意義
我有份合同是2021年簽的,到期是2025年,支付費(fèi)用10萬,對方也已經(jīng)開了10萬的發(fā)票,想咨詢一下,這個(gè)費(fèi)用需要分?jǐn)倖徇€是一次性確認(rèn)了?
老師,我這簽了兩份合同人工費(fèi)用,我已支付一份合同的金額了,但是對方給開具的普票是這這份兩份合同的合計(jì)金額,這個(gè)我還怎么做賬???
老師,我兩份人工費(fèi)的合同,完成了一份費(fèi)用的支付,另一份沒有支付,但是對方給我開具了兩份合同的合計(jì)金額的普票,我想把這張發(fā)票分開,兩次進(jìn)費(fèi)用,怎么去做賬,做分錄???
老師,一個(gè)公司跟我們打官司,律師代理費(fèi)他先付給律師事務(wù)所了,所以這律師費(fèi)的發(fā)票也是開到他公司去了,現(xiàn)在官司結(jié)束了,法院判決這律師費(fèi)由我們來承擔(dān),我們要把這律師費(fèi)又付給起訴我們的這個(gè)公司,但我們款付了,又取不到發(fā)票怎么辦
法人轉(zhuǎn)入對公投資款,繳納印花稅,是在實(shí)繳后15日內(nèi)申報(bào)印花稅并實(shí)繳嗎?
有老師能幫解決問題嗎
請問老師企業(yè)未分配利潤和累計(jì)未彌補(bǔ)虧損有勾稽關(guān)系嗎?
外賬24年對公借了一筆2萬,內(nèi)賬沒有把對公單獨(dú)弄出來,沒有做短期借款,利息也是做了營業(yè)外支出,只做了出納給的現(xiàn)金,那么這個(gè)月出納把本金和利息都返了內(nèi)賬我都做營業(yè)外支出嗎?
我問一下,公司借出去的錢,是給關(guān)聯(lián)方公司的,是不收利息的借款,這有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎,一定要收利息嗎?
請問老師,如果我想結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本50萬,毛利率是25%,對應(yīng)的開票收入就是66萬,是嗎?
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)可以直接從對公賬戶轉(zhuǎn)到法人名下嗎,用交個(gè)人所得稅嗎
你好老師,請問如果收到上一年多交的增值稅和附加稅退稅,要怎么做賬務(wù)處理呢
老師,我們跟A合作,每月付給他們提點(diǎn),3月份的收益因?yàn)榻痤~沒有確定,當(dāng)時(shí)就沒有做賬,直到5月份才敲定金額,那我是不是把這個(gè)費(fèi)用做到5月份?
老師,那發(fā)票,什么時(shí)候作為憑證附件和憑證放一起???
您好,咱付款或入成本費(fèi)用時(shí)
也就是,我已經(jīng)支付那筆費(fèi),正常做費(fèi)用憑證,后面附已支付這筆費(fèi)用的合同,發(fā)票和銀行回單,是嗎?
您好,是的,是這么理解的哦
那下個(gè)月我在支付第二筆費(fèi)用時(shí),還是用這張發(fā)票作為憑證依據(jù)嗎?
您好,我們第2張發(fā)票還在抽屜里嘛,又沒付款
我就是一張兩個(gè)合同總金額的發(fā)票啊,我下載了兩份
哦哦,那得換分錄,假如發(fā)票200,本次80,下次120 借:管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)? 80? 預(yù)付賬款? ? 120? ? 貸:其他應(yīng)付款? ?200 借:其他應(yīng)付款? ?80? ? 貸:銀行? 80 下次付款 借:管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)? ?120? 貸:預(yù)付賬款? 120 借:其他應(yīng)付款? ?120? 代:銀行? 120
老師,那一個(gè)分錄,可以合并一個(gè)分錄嗎?
借,管理80 預(yù)付120 貸,其他應(yīng)付款120 銀行存款80,這樣可以嗎?
您好,可以,但這樣分開寫比較清楚,發(fā)票和付款是分開的分錄